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    <titolo>Pubblicazione 1 Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 Legge 190 anno 1 riferimento 1/12/2012-31/12/2013</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2014-01-31</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2014-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2012</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n° 3526/S del 31/10/2012 (acquisto registri docenti scuola secondaria)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO di LEARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>337.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento dominio sitoRINNOVO SCUOLAMEDIAODERZO.IT"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPCPLG80C28F499J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET.IT SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 186 del 23/11/2012 (manutenzione e unificazione archivi ARGO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03863240267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO NORDEST S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 539/09 del 22/10/12 (acquisto registri docenti di sostegno)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLI S.r.l. - Azienda Grafica Commerciale</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 427 del 13/12/2012 (intervento tecnico per configurazione computer segreteria)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 000645/A del 31/10/2012 (acquisto registri docenti scuola primaria)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>467.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 365 del 23/11/2012 (viaggio istruzione del 23/11/2012 cl. 3^-4^ sc. primaria di Piavon)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04378700266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTELLINA VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>177.27</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 9 del 28/09/2012 (acquisto diario scolastico alunni scuola secondaria)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02812670244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEMANTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02812670244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEMANTICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9307A7DC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 40/61559 del 12/12/2012 (acquisto toner e cartucce per segreteria)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095540262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISI ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>435.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA006F0F9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 4307 del 26/10/2012 (acquisto fogli protocollo)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BSCRRT70M04L407S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Cartotipografica dei Comuni di Biscaro R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB507A7E18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 40/60826 del 13/12/2012 (acquisto cartucce per stampante didattica sc. sec. 1° grado)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095540262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISI ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>37.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fatture acquisto toner/cartucce per fax plessi</oggetto>
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          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095540262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISI ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>534.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>534.67</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF8074EDE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 118 del 14/12/2012 (acquisto materiale per progetto Alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PVNLDN56P53M163E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPI TESS DI PAVAN LOREDANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PVNLDN56P53M163E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPI TESS DI PAVAN LOREDANA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>33.06</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
