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    <titolo>Pubblicazione 1 Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 Legge 190 anno 1 riferimento 1/12/2012-31/12/2013</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2014-01-31</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2014-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2013</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 005227/13 DEL 20/11/13 PER PAGAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE E REVISIONE MACCHINA LAVASCIUGA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERVICE 2003 S.r:l. Società Unipersonale</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>71.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n° 160 del 22/05/13 (viaggio istruzione a Negrisia Fattoria alunni sc. inf. di Camino del 22/05/13)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n° 22 del 08/02/2013 (viaggi istruzione a Treviso 7-8/02/2013 Scuola Primaria Dall'Ongaro)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n° 101043 del 19/12/2012 (riparazione stampante aula sostegno)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>42.50</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n° 001182/13 del 26/03/13 (riparazione macchina lavapavimenti)</oggetto>
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          <codiceFiscale>01870300264</codiceFiscale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fatt. n. 243 del 18/07/2013 (acquisto libri per Scuola Infanzia Trepiere)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00643600265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA BECCO GIALLO di ZAGHIS G. &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>46.09</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n° 00100181 del 28/02/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>42.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-21</dataUltimazione>
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      <cig>Z150B9D710</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 1789 DEL 30/09/2013 PER ACQUISTO DI N. 2 PACCHETTI LICENZE SOFTWARE SUPERMAPPE V6 BASE  - Scuola Primaria di Piavon</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANASTASIS - SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANASTASIS - SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>117.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>117.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z170C76A62</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 346 17/12/2013 PADOVAN SRL PER NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA DI ISTRUZIONE ATV- PLANETARIO- DEL 02/12/2013 - PRIMARIE EI COLFRANCUI E PIAVON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>168.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C0C7C3F9</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LA TECNICA DELLA SCUOLA" - A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02204360875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D09A4E14</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 30/13 del 23/04/2013 (viaggio di istruzione del 22-23/04/13 alunni sc. secondaria di 1° grado)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA "Don Paolo Chiavacci"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80009710262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA "Don Paolo Chiavacci"</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1286.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1286.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E08DE5A1</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 135/2013 del 28/03/2013 (viaggio istruzione a Trieste del 27/03/2013 - Sc. Primaria Parise)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 622/2013 DEL 18/12/2013 PER NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA ALLA PIAZZA GRANDE DI ODERZO DEL 16/12/2013 - SCUOLA INFANZIA DI CAMINO (da budget Comune)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 11/E/2013 DEL 04/09/2013 PER LABORATORI EDUCATIVO-DIDATTICI DELLA BIBLIOTECA (ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA) - A.S. 2012/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03937310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03937310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>914.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>914.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 300 DEL 28/10/2013 PER ACQUISTO DI N. 2 BORSE DI NAILON CONTENENTI SMALTI MISTI - LABORATORIO MOSAICO -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01183840931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIO DONA' &amp; FIGLI snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01183840931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIO DONA' &amp; FIGLI snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI - PERSONALE - DOCENTE E ATA - a.s. 2013/2014 (n. 52 quote x € 7,30) - Polizza n. 15753</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03674350263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLIANZ - RAS - ASSICURAZIONI ODERZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04048830261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI DI ODERZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12716.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12716.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n. 10 del 12/04/2013 (acquisto materiale di facile consumo per progetto Più Sport @ Scuola)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00260870266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MARIN ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00260870266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MARIN ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n. 3130000489 del 31/07/2013 (acquisto smart card PosteCert)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05838841004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Postecom SPA Uncio Socio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05838841004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Postecom SPA Uncio Socio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 34 del 24/05/2013 (viaggio alunni sc. inf. Camino a Oderzo-piscina del 23/05/13)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E0CA0B4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 626/2013 DEL 20/12/2013 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A ODERZO DEL 19/12/2013 - SCUOLA INFANZIA DI TREPIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 40/34015 DEL 06/09/2013 PER ACQUISTO DI REGISTRI E CANCELLERIA  - UFFICIO DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z33088F78B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 40/54642 del 05/11/12 (abbonamento a P.A.I.S. a.s. 2012/13)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3509437B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 128 del 30/04/13 (viaggio d'istruzione a Treviso Medioevale del 29/04/13 - alunni sc. secondaria di 1° grado)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>218.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z380C4C316</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00000391 DEL 29/11/2013 PER ACQUISTO DI N. 1 MONITOR  21,5" PHILIPS - UFFICIO D.S.G.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B0C132FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.V/0245 DEL 31/10/2013 PER ACQUISTO DI N. 29 RACCOGLITORI PER FASCICOLI PERSONALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00755110269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00755110269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.75</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3F0980514</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n. 070/2013 del 31/05/2013 (viaggio di istruzione a Trieste del 30/04/2013 Sc. Primaria Piavon)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z420C8577B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 2 quote partecipazione personale assistente amm.vo corso aggiornamento del 16/11/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97236210585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANQUAP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97236210585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANQUAP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4509740A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 10007256 del 18/04/2013 (acquisto n° 3 radioregistratori per scuola primaria di PIAVON)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>203.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>203.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z460C177A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00000342 DEL 30/10/2013 PER ACQUISTO DI N. 2 LEXMARK-KIT FOTOCONDUTTORE PER LA RIPARAZIONE DI N. 2 STAMPANTI DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z470ABD347</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 1484 DEL 30/09/2013 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER LE SEDI SCOLASTICHE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO - A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI SNC di BIANCHI IGINO &amp; LUCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173350261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P. PAIN SRL di VILLORBA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI SNC di BIANCHI IGINO &amp; LUCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6942.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6942.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4808F4C09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 1217 del 15/03/2013 (acquisto materiale sanitario)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI SNC di BIANCHI IGINO &amp; LUCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02199200342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Jolly Cart s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCHGPP41D16H781W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITARIA OPITERGINA di Michielotto Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01870300264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE 2003 S.r:l. Società Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02199200342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Jolly Cart s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>238.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>238.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z480B67B36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 13/013964 DEL 10/09/2013 PER ACQUISTO DI N. 1 PLASTIFICATRICE - SCUOLA PRIMARIA DI PIAVON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249200260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CARTOCONTABILE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>171.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B088F821</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento anno 2012 alla rivista "Psicologia dell'educazione"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D088F8AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento anno 2013 alle riviste "Dirigere la scuola" + "Amministrare la scuola"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z50095D6DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 110 del 26/04/13 (viaggio d'istruzione a Treviso  del 20/04/13 - alunni sc. secondaria di 1° grado)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5109F1BE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 40/19595 del 17/05/2013 (acquisto carta colorata per schede di valutazione alunni 2012/13)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z510AA024A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n. 313/001 del 04/07/2013 (stampa attestati a colori su cartoncino)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03307560262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COPIE OPITERGIUM SNC DI BENEDET M. &amp; DE MARCHI P.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03307560262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COPIE OPITERGIUM SNC DI BENEDET M. &amp; DE MARCHI P.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z540AB40C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n. 8604/213 del 12/07/2013 (acquisto software argo sidi alunni web)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z540B9D760</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000860/2013B DEL 25-09-2013 PER INTERVENTO TECNICO PER APERTURA ARMADIO BLINDATO - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI ODERZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893140269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELLA CHIAVE DI BOTTER GIANFRANCO &amp; FIGLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00893140269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELLA CHIAVE DI BOTTER GIANFRANCO &amp; FIGLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z560A77C87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00000403 DEL 09/12/2013  PER MANUTENZIONE LABORATORIO INFORMATICA - SCUOLA PRIMARIA DI PARISE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z590CCA9C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA SUPERMERCATO CARBONERE S.A.S. PER ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI PER LABORATORIO DI "CUCINA" - AL. DIVERSAMENTE ABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01853430260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERMERCATO CARBONERE S.A.S. - GRUPPO MAXI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01853430260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERMERCATO CARBONERE S.A.S. - GRUPPO MAXI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z620C1794D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 002112-13 DEL 08/1172013 PER ACQUISTO DI N. 6 P.C. PER LE SCUOLE PRIMARIE DELL'I.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095540262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISI ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3573.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3573.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z650C8BE0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 87  DEL 05/12/2013 PER ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FVRRNT57T19C957R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA FAVERO DR. RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCHGPP41D16H781W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITARIA OPITERGINA di Michielotto Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04097710265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAFARMACIA OPITERGINA snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FVRRNT57T19C957R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA FAVERO DR. RENATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>668.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>668.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z660B71272</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. B259/2013 DEL 30/09/2013 PER RILEGATURA REGISTRO ESAMI DI LICENZA MEDIA - A.S. 2011/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BSCRRT70M04L407S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Cartotipografica dei Comuni di Biscaro R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BSCRRT70M04L407S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Cartotipografica dei Comuni di Biscaro R.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z670C721D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.002173-13 DEL 22-11-2013 PER ACQUISTO DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI - UFFICIO DI SEGRETERIA - A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>848.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>848.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A0982447</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 54/2013 del 26/03/2013 (Progetto Settimana della Scienza a.s. 2012/13 - alunni Sc. Sec. 1° grado)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04415430281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO PLEIADI Società Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04415430281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO PLEIADI Società Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2036.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2036.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 130529/A DEL 20/09/2013 PER ACQUISTO DI LIBRETTI PERSONALI ALUNNI - SCUOLA PRIMARIA - ABBO SCOLASTICO 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>755.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>755.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z710C3C3BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 4537 DEL  07/11/2013 PER ACQUISTO DI N. 250 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATORE (F.TO A/4) E DI N. 5 RISME DI CARTA F.TO A/3 - UFFICIO DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7307A7EEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n° 40/62112 del 20/12/2012 (acquisto toner/cartucce per fax plessi)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095540262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISI ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1891.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1891.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7908FB372</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 108 del 26/04/13 (viaggio d'istruzione a Treviso Medioevale del 09/04/13 - alunni sc. secondaria di 1° grado)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>168.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z79966641C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE N. 31081823-001 - PAGAMENTO SPESE DI SPEDIZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B0861EDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 4932/2013 del 04/02/2013 (contratto di manutenzione e assistenza rinnovo licenze software argo 2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B08AF91B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 110 DEL 27/09/2013 PER PAGAMENTO INTERVENTO TECNICO SU PROGRAMMI ARGO DEL 22/02/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03863240267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO NORDEST S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03863240267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO NORDEST S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D08CA135</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 129 del 30/04/13 (viaggio d'istruzione a Padova del 30/04/13 - alunni sc. primaria Dall'Ongaro)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>727.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D0BFB4BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.00000343 DEL 30/10/2013 PER ACQUISTO DI N. 3 P.C. PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA (N. 2 POSTAZIONI PERSONALE +  N. 1 POSTAZIONE PROTOCOLLO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02325370266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1335.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1335.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E0C3E990</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 9 DEL 12/09/2013 PER CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA - A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRSMRT55A16F770G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERISSINOTTO UMBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRSMRT55A16F770G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERISSINOTTO UMBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>716.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>716.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z800A3D8A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo  fatt. n. 001729 del 06/06/2013 (acquisto chiavette usb per alunni scuola secondaria)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249200260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CARTOCONTABILE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01249200260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CARTOCONTABILE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z810C14AC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO SERVIZIO  DOMINIO ICODERZO.GOV.IT (SCADENZA 25/10/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPCPLG80C28F499J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET.IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPCPLG80C28F499J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET.IT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8409B156C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 27 del 10/05/2013 (visite d'istruzione del 08-09/05/13 continuità sc. infanzia - sc. primaria)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z860C1DD35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 40/50253 DEL 08/11/2013 PER ACQUISTO DI N. 1 CUCITRICE ALTI SPESSORI E DI N. 2 PERFORATORI 4 FORI FISSI - UFFICIO DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>103.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>103.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z880B44610</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n. 278/O del 17/06/2013 (attività didattiche presso Museo di Oderzo)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94115730304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE - DIDATTICA ARCHEOLOGIA MUSEOLOGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94115730304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE - DIDATTICA ARCHEOLOGIA MUSEOLOGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1977.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1977.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B08FB26A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 158 del 22/05/13 (viaggio istruzione alunni sc. primaria Dall'Ongaro a Bolca - Verona il 13/05/13)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C0C7C3C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo Abbonamento alle riviste "Notizie della Scuola"+"Esperienze Amm.ve" + Ipertesto Unico Scuola 2014 - A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E0BAC498</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo FATT. N. 13/015099 DEL 27-09-2013 PER ACQUISTO DI POUCHES PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TRE PIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E0C1C3E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 4/F DEL 18/10/2013 PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE N. 1 ASS.TE AMM.VO AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI...." - VILLORBA IN DATA 17/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z910784586</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 611/12 del 19/12/2012 (noleggio pullman del 18/12/12 percorso sc. inf. CAMINO - ODERZO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04378700266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTELLINA VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z950BA84CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 40/39558 DEL 27-09-2013 PER ACQUISTO DI REGISTRI PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z96084E77A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 6 del 28/01/2013 (trasporto alunni a Oderzo Sc. Primarie Piavon e Faè 25/01/13 - Colfrancui 26/01/13)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04268130269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI PAOLIN di PAOLIN Tiziano &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A0BECA61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 335 DEL 13/11/2013 PER ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO(CL. 1-2-3 Sc.Sec. 1° grado) PER IL 2013/2014 - COMODATO D'USO - (da budget Regione Veneto)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03696700263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DEL LIBRO srl di TREVISO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00643600265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA BECCO GIALLO di ZAGHIS G. &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177650264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CANOVA di CONEGLIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VDVRNN48L59F770U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA OPITERGINA di VEDOVATO Rosanna -Oderzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00643600265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA BECCO GIALLO di ZAGHIS G. &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1437.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1437.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B097949C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n° 116 del 17/04/2013 (noleggio fotocopiatore ufficio segreteria)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1121.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D0B67A97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 40/36740 DEL 17/09/2013 PER ACQUISTO DI REGISTRI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA E DI SOSTEGNO - A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>173.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>173.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F0CCAAFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. 84 N. DEL 19/12/2013 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A ODERZO DEL 19/12/2013 - SCUOLE PRIMARIE DI FAE' E DI COLFRANCUI (da budget Comune)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA309794CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCONTO su fatture Ditta FUTURA UFFICIO S.A.S.  per servizio di noleggio costo-copia fotocopiatori scuole .primarie - infanzia - secondaria e ufficio)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2836.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA40BFC231</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 2018 - 2013 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO DI MOSAICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00776590267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO POSTUMIA DI TASCA V. &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00776590267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO POSTUMIA DI TASCA V. &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA509FC596</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture per acquisto materiale di cancelleria per progetto Ed. Ambientale Scuole Istituto comprensivo di Oderzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00260870266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MARIN ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00260870266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MARIN ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA6080CCCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 24 del 24/01/2013 (sostituzione lampada per videoproiettore)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA609ACE30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. n. 001415 del 08/05/2013 (acquisto materiale di cancelleria per segreteria)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249200260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CARTOCONTABILE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01249200260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CARTOCONTABILE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA7095D8C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 00000105 del 08/04/2013 (intervento tecnico laboratorio PC Sc. Primarie Dall'Ongaro e Piavon)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA808FE078</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento a "Notizie della scuola 2012/13 + Esperienze amministrative 2013 + Ipertesto Unico 2013 + Codice Scuola 2013"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD0871E81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISCRIZIONE A KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02966820967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02966820967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD0BEE02B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 446/001 DEL 17/10/2013 PER ACQUISTO DI N. 1 ROTOLO DI CARTA DA LUCIDI "DIAMANTIC" - LABORATORIO DI MOSAICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03307560262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COPIE OPITERGIUM SNC DI BENEDET M. &amp; DE MARCHI P.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03307560262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COPIE OPITERGIUM SNC DI BENEDET M. &amp; DE MARCHI P.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 11262/2013 DEL 26/11/2013 PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO - ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF07845C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 397 del 21/12/2012 (noleggio pullman del 20/12/12 percorso sc. inf. TRE PIERE - ODERZO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04378700266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTELLINA VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 275/77 del 09/04/2013 (acquisto 2 telefoni cordless per Sc. Prim. Dall'Ongaro)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03327030965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03327030965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. LA00086705 DEL 31/07/2013 PER CONVENZIONE LINEE INTERNET DEL PROGETTO SPC SCUOLE PROFILO "GOLD SCUOLE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>385.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 10/E/2013 DEL 04/09/2013 PER LABORATORI EDUCATIVO-DIDATTICI mUSEO ARCHEOLOGICO "ENO BELLIS" DI oderzo - a.s. 2012/2013(ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03937310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03937310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>647.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>647.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60C7C352</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CODICE CLIENTE 11633 - RINNOVO ABBONAMENTO ALLE RIVISTE "AMMINISTRARE LA SCUOLA" + "DIRIGERE LA SCUOLA"- ANNO SOLARE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB088F7EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento a.s. 2012/13 alla rivista "La tecnica della scuola"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02204360875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02204360875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE095D71B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 19 del 24/04/2013 (viaggio d'istruzione del 23/04/13 a Cavalier e Gorgo al M.no alunni sc. primaria di Piavon)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF0B67AEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. DITTA BATTISTELLA S.N.C.  N. 13/013964 DEL 10/09/2013 E N. 13/015606 DEL 04/10/2013 PER ACQUISTO DI N. 2 PLASTIFICATRICI - SCUOLA INFANZIA DI TRE PIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249200260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CARTOCONTABILE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC00C7C313</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 40/49012 DEL 04/11/2013 PER ABBONAMENTO PERIODICO AMM.VO IST.SCOL. "PAIS" - a.s. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC7095D697</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 109 del 26/04/13 (viaggio d'istruzione a Susegana del 19/04/13 - alunni sc. primaria Piavon)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA0BE20F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 002142-13 DEL 20-11-2013 PER ACQUISTO DI N. 1 L.I.M. E DI N. 1 P.C. NOTEBOOK TOSHIBA 3 COMPRENSIVO DI CASSE AUDIOACUSTICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI ODERZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MECCANOGRAFICA S.N.C. di CREMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L. di BASSANO DEL GRAPPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1874.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1874.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC0B092A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 8 DEL 06/09/2013 PER ACQUISTO DIARI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03485190262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE FG di PONTE DI PIAVE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VLAGNN81M14F999J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA EUROGRAF</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02812670244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEMANTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02812670244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEMANTICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD083654A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 43  del 06/02/2013 (acquisto testi scolastici per alunni in comodato d'uso)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03696700263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DEL LIBRO srl di TREVISO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00643600265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA BECCO GIALLO di ZAGHIS G. &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177650264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CANOVA di CONEGLIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00643600265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA BECCO GIALLO di ZAGHIS G. &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>928.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>928.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD08FB193</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture ditta CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (acquisto toner/cartucce Segreteria Sc. Sec. 1° grado aula ins.ti/sostegno)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD0BA4281</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 1993/13 DEL 10/10/2013 PER PAGAMENTO INTERVENTO TECNICO DI COLLAUDO E CALIBRAZIONE LIM - SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD0CA3C0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 339 DEL 02/12/2013 PER ACQUISTO DI N. 12 KG DI SMALTI MISTI PER LABORATORIO DI MOSAICO - A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01183840931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIO DONA' &amp; FIGLI snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01183840931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIO DONA' &amp; FIGLI snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>97.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD0CB43C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 82 DEL 11/12/2013 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA AL CINEMA CRISTALLO DI ODERZO DEL 10/12/2013 - PRIMARIA PIAVON (da budget Comune)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE08AF9E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture per visite d'istruzione del 18/03/13 - 04/04/13 - 11/04/13 alunni sc. primaria di Faè alla coop di Oderzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE0C4D3E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.00000366 DEL 19/11/2013 PER ACQUISTO DI N. 3 P.C. - UFFICIO DI SEGRETERIA (AREA PERSONALE/DIDATTICA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02325370266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1335.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1335.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD10A77C58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE ditta MANIGHETTI S.A.S ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE E UFFICI DI SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ODERZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7896.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7896.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD808AFAA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 61 del 25/03/13 (viaggio istruzione alla vetreria di San Polo e Ormelle - alunni sc. secondaria - 23/02/13 e 16/03/13 - Progetto ed. ambientale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.248/2013 DEL 22/11/2013 PER ACQUISTO DI N. 33 TESTI DI INGLESE PER CORSO KET - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MTTMRA63E02L407K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIUZZO MARIO - AGENZIA EDITORIALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MTTMRA63E02L407K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIUZZO MARIO - AGENZIA EDITORIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>471.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>471.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 7 del 26/01/2013 (noleggio pullman del 25/01/13 percorso sc. sec. ODERZO- TREVISO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MANTELLINA VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 2019 DEL 28/11/2013 PER ACQUISTO DI N. 100 ROTOLI DI CARTA IGIENICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI SNC di BIANCHI IGINO &amp; LUCIANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI SNC di BIANCHI IGINO &amp; LUCIANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 130641/A DEL 30/09/2013 PER ACQUISTO DI REGISTRI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA - A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 29 del 14/05/2013 (viaggio d'istruzione a Gaiarine del 13/05/13 - alunni scuola primaria Dall'Ongaro)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 523/2013 DEL 19/10/2013 DI € 95,45 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA ISTRUZIONE AL BOSCO DI CAVALIER DEL 15-10-2013 (Prog. Regionale "A scuola nei parchi")- SC.PRIMARIA FAE'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.45</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE4087B59D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 39 del 27/02/2013 (viaggi istruzione a Oderzo 18-21/02/2013 Sc. Primaria Colfrancui-Faè-Piavon)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE70840C1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 028 del 31/01/2013 Treviso Teatro Sant'Anna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04378700266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTELLINA VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE70CA0838</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00000416 DELL'11/1272013 PER RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE SONY 3LCD - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI ODERZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED088B30A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 387 del 22/02/2013 (acquisto licenze programmi per alunni disabili)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANASTASIS - SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANASTASIS - SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>786.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>786.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 40/14184 del 06/04/2013 (acquisto manuale di segreteria BERGANTINI 2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fatture n. 408 del 09/12/2013,   ......   PER CONTRATTO MANUTENZIONE HARDWARE DEL 29/11/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOGICA RES SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02325370266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINET SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO fattura n° 212 del 21/01/2013 (acquisto carta per fotocopiatore)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 40/20582 del 23/05/2013 (acquisto materiale per esami di licenza media 2012/13)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>233.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>233.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 00000106 dell'08/04/2013 (intervento tecnico su computers segreteria)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>683.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>683.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 40/52045 DEL 21/11/2013 PER ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE "SCRUTINIO 10 E LODE - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE"-"ESAMI 10 E LODE"-"ESAMI DI STATO 1°CICLO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF60970B5C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 152 del 12/04/2013 (acquisto libri per Sc. Infanzia di Piavon con concorso "Pace Libera tutti"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00643600265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA BECCO GIALLO di ZAGHIS G. &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00643600265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA BECCO GIALLO di ZAGHIS G. &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>499.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>499.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF90980535</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 159 del 22/05/13 (viaggio d'istruzione a Trieste alunni sc. primaria Dall'Ongaro del 21/05/13)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>688.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>688.18</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZFA087B5A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 41 del 28/02/2013 (viaggio istruzione Latteria Soligo 28/02/2013 - Sc. Secondaria 1° grado)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>145.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA0B71128</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 2925/S DEL 31/10/2013 PER ACQUISTO DI REGISTRI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO di LEARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO di LEARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>340.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
