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    <titolo>Pubblicazione 1 Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 Legge 190 anno 1 riferimento 01/01/2014-31/12/2014</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2015-01-30</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. ELETTRONICA  N. 2341  DEL 30-06-2014 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA -A.S. 2013/2014 - SCUOLA PRIMARIA DI PARISE - (budget genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1596.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00000178 DEL  28/05/2014 PER ACQUISTO DI N. 1 VIDEOPROIETTORE - CL. 2^E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BASSETTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L. di BASSANO DEL GRAPPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 10011535 DEL 03/06/2014 PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO (CUFFIE, PEN DRIVE, MOUSE) PER GLI STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (da budget RotarY Club)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>417.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>417.40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>ISCRIZIONE A KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2014 RIF. 002089</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KANGOUROU ITALIA DI ANGELO LISSONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>711.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>711.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N. 00300045 DEL 12/12/2014  PER ACQUISTO DI N. 1 NOTEBOOK ACER ASPIRE PER LA SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO (da budget genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIT.WARE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TINET SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>489.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>489.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A ODERZO MUSEO-PINACOTECA GG. 21/02/2014-28/02/2014-15/03/2014-17/05/2014-21/05/2014 - SCUOLE PRIMARIAEDI FAE'/PIAVON (da budget Comune)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>381.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>381.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTRONICA N.  107/009 DEL 12/09/2014 PER ACQUISTO DI N. 920 LIBRETTI PERSONALI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (pagamento da budget genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAFICHE FG di PONTE DI PIAVE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>XEMANTICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>763.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>763.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C0D697F5</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 54 DELL'11/02/2014 PER ACQUISTO SOFTWARE ARGO XML PER AVCP - SERVIZI INTERNET - UFFICIO DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO NORDEST S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03863240267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO NORDEST S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C0DB938C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 240/2014 DEL 19/03/2014  PER  RAPPRESENTASIONE TEATRALE LINGUA INGLESE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E DI SCUOLA PRIMARIA DI PARISE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04233930652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Educo Scarl - Soc. Coop. Sociale a R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04233930652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Educo Scarl - Soc. Coop. Sociale a R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3367.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3367.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N. 20144E12751 DEL 06-10-2014 PER ACQUISTO DI N. 28 REGISTRI PER L'INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 308 DEL  26/05/2014 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE AL PIAN DEL CANSIGLIO DEL 19/05/2014 - SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO (pag. c.c.p. genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>284.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>284.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N. 000296PA14 DEL 24-11-2014 PER ACQUISTO DI N. 1 VIDEOPROIETTORE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PARISE ( da budget Ditta Sole+ budget genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TINET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER ACQUISTO DI REGISTRI SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>375.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTI ASSISTENZA SOFTWARE ARGO PER L'ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO NORDEST S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03863240267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO NORDEST S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1208.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ODERZO - KET FOR SCHOOL N. 1 CANDIDATO (Studente Dos Santos Viotto Arthur) ESAME DEL 24/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEW CAMBRIDGE INSTITUTE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03537250247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CAMBRIDGE INSTITUTE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>79.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTRONICA N.  2771 DEL 30-07-2014 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA - A.S. 2013-2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>218.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z170FA56B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.ELETTRONICA N. 000067PA14 DEL 21-07-2014 PER ACQUISTO DI N. 2 L.I.M. + N. 2 VIDEOPROIETTORI + N. 2 P.C. NOTEBOOK COMPRENSIVI DI CASSE AUDIO ACUSTICHE E STAFFE DI SUPPORTO - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. AMALTEO" DI ODERZO (da budget ge</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932620246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVER UP S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4158.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4158.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C10B0ECF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N. 00300019 DEL 13-10-2014 PER ACQUISTO DI N.  3 P.C. (1 PC PER D.S. + 2 P.C. UFFICIO ACQUISTI) COMPRENSIVI DI SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESSIONAL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1335.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1335.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C11385A5</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N. 00300018 DEL 13-10-2014 PER PAGAMENTO NOLEGGIO COSTO COPIA FOTOCOPIATORE TASKALFA 221 SEGRETERIA (PERIODO: DAL 08/06/2014 AL 01/09/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>209.82</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1F10D8805</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N. 165/009 DEL 26/09/2014 PER ACQUISTO DI N. 59 "GIORNALI INS.TE" SCUOLA PRIMARIA E DI N. 15 "REGISTRI DI CLASSE" SCUOLA INFANZIA - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>355.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>355.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z240EFADA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 37 DEL 23/05/2014  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA ALLE SCUOLE PRIMARIE DA PARTE ALUNNI SCUOLE INFANZIA (GG. 14 /5/2014 E 23/5/2014) - da budget Comune -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2411C89DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N. 20144E17224 DEL 03-11-2014 PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " PAIS"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2811F3654</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERSAMENTO ASSICURAZIONE PER N. 1 DOCENTE SEGATTO FRANCESCA - APPENDICE N. 1 DEL 01/12/2014 - POLIZZA N. 15753 - ANNO SCOLASTICO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A0DE7EE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. PER NOLEGGIO PULLMAN  VISITA DI ISTRUZIONE A PADOVA DEL 17/03/2014 - SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>598.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>598.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C11AA3BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NOTEBOOK + RELATIVO CARRELLO + LICENZE SOFTWARE (da fondi Miur cl. 2.0)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00541910311</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095540262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISI ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02325370266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4051.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z360DC2240</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 034/2014 DEL 26/02/2014 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA ALLA SC.SEC. DI 1° GRADO DA  SCUOLE PRIMARIE COLFRANCUI/FAE' IN DATA 13/02/2014  (budget Comune)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z370E5363B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 21 DEL 09/04/2014 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE DEL 08/04/2014 - SCUOLA PRIMARIA DI PARISE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z380F7E635</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SEMINARIO MUCELLI Reparto: UNICO - Mese 6 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCLFRC68T21H823J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUCELLI FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCLFRC68T21H823J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUCELLI FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>221.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>221.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z39118EA1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N. 000295PA14 DEL 24-11-2014 PER ACQUISTO DI  CARTUCCE PER STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA E CHIAVETTE USB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B11D891A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI LIBRI + CD PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03641630268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00977690239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giunti al Punto S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00643600265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA BECCO GIALLO di ZAGHIS G. &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03641630268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z420EE5AA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 1478 DEL 29/04/2014 PER ACQUISTO DI N. 210 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATORE MOD. A/4 E A/3 - UFFICIO DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03307560262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COPIE OPITERGIUM SNC DI BENEDET M. &amp; DE MARCHI P.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>435.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 091/2014 DEL 31/03/2014  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A TREVISO DEL 31/03/2014 - SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO (pagamento c.c.p.genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4410C2C1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N. 0000016 DEL 30-09-2014 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A CIMA DEL GRAPPA DEL 30/09/2014 - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. AMALTEO" DI ODERZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z450E52C47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 124/2014 DELL'11/04/2014 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A ODERZO-CINEMA CRISTALLO DEL 07-04-2014 - Scuole Infanzia di Tre Piere e Piavon (da budget Comune)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N.  PA000008 DEL 14-11-2014 PER PAGAMENTO CANONE CONTRATTO NOLEGGIO DI N.2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI - UFFICI DI SEGRETERIA - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ISI ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02325370266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02095540262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISI ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3090.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N. 0000037 DEL 25-11-2024 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA ISTRUZIONE ALLA FILANDA DI S.LUCIA DI PIAVE DEL 07-11-2014 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PIAVON (da budget SAVNO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>281.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>281.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTRONICA  N. 000099PA14 DEL 05-09-2014 PER ACQUISTO DI N. 1 L.I.M./VIDEOPROIETTORE/NOTEBOOK/ACCESSORI SCUOLA PRIMARIA FAE' (€ 2.200,00 fondi Miur Tecnologia digitale + € 336,38 Fondi Miur processo dematerializzazione)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932620246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVER UP S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2079.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2079.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C1142E7A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERSAMENTO ASSICURAZIONE PER N. 1710 ALUNNI SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 POLIZZA N. 15753 -Appendice regolazione del premio di polizza del 20/10/2014 -Periodo di assicurazione: dal 14/09/2014 al 14/09/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12826.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12826.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D0F7BCCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Seminario indic.naz.Scintille/PAVAN Reparto: UNICO - Mese 6 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PVNDNL61T42A278S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCINTILLE.IT DI PAVAN DANIELA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PVNDNL61T42A278S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCINTILLE.IT DI PAVAN DANIELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>297.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>297.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z500D7171E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0210 DEL 22/01/2014 PER ACQUISTO DI N. 1 CARTUCCIA PER STAMPANTE HP LASERJET -  AULA DI SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. AMALTEO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095540262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISI ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 115 DEL 26/04/2014 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A VERONA/SIRMIONE DEL 15/04/2014 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ODERZO - (pag. c.c.p. genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>854.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>854.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTRONICA  N. 000069PA14 DEL 21-07-2014 PER ACQUISTO DI N. 1 L.I.M./VIDEOPROIETTORE/NOTEBOOK - ACCESSORI -SCUOLA PRIMARIA PIAVON    (budget genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932620246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVER UP S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2079.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2079.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 089/2014 DEL 31/03/2014 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA ISTRUZIONE ALLA FILANDA DI S.LUCIA DI PIAVE DEL 28/03/2014 - STUDENTI SC.SEC. 1° GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto Affettività ESPERTA MORETTI Reparto: UNICO - Mese 6 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTVRL69S46F205L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORETTI VALERIE ELISABETH</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTVRL69S46F205L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORETTI VALERIE ELISABETH</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>347.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>347.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5710ABEA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N.  1083 PA DEL  30-09-2014 PER ACQUISTO DI REGISTRI DOCENTI  PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO di LEARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>355.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>355.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D122EDF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A ODERZO DEL 16/12/2014 IN CASO DI MALTEMPO 18/12/2014 (iNFANZIA DI CAMINO) - da budget Comune</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>356.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F0EC6B78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 239 DEL 30/04/2014 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA AL MUSEO DI ODERZO - PRIMARIA FAE' - 30/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>70.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTRONICA  N. 2648 DEL 22-06-2014 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA - SCUOLA INFANZIA DI TRE PIERE - A.S. 2013/2014 (budget genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1198.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1198.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z600DAFBAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0647 DEL 25/02/2014 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA DOCENTE DI "ARTE E IMMAGINE - Scuola Secondaria di 1° grado "F. Amalteo"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNNGL38S20F999Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA-BELLE ARTI MARIN ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>103.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N. 00300017 DEL 13-10-2014 PER PAGAMENTO QUOTA PARTE (75% A CARICO DELLA DIDATTICA) NOLEGGIO COSTO COPIA FOTOCOPIATORE KM5035 - PORTINERIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - PERIODO DAL 08/06/2014 AL 01/09/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>433.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>433.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z640E0DAD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 183 DEL 14/04/2014 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A POSSAGNO E NERVESA DELLA BATTAGLIA DEL 09/04/2014 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. AMALTEO" DI ODERZO (pag. c.c.p. genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>284.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>284.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N. 3426 DEL 30-09-2014 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>430.61</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 40/1691 DEL 16/01/2014 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA - A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>95.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTRONICA N. 10300010 DEL 19/08/2014 PER ACQUISTO DI N. 1 MACCHINA FOTOGRAFICA COMPRENSIVA DI SCHEDA PER LA SCUOLA INFANZIA DI CAMINO (da budget genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO POLO EXPERT S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SME S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNIEURO S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SME S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>105.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>105.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 12/O del 31/05/2014 PER PAGAMENTO N. 17 LABORATORI DIDATTICI MUSEO ARCHEOLOGICO DI ODERZO - A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94115730304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE - DIDATTICA ARCHEOLOGIA MUSEOLOGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94115730304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE - DIDATTICA ARCHEOLOGIA MUSEOLOGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D0E6C135</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 187 DEL 28/05/2014  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A SUMMAGA DI PORTOGRUARO DEL 28/05/2014 - SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO (pagamento c.c.p. genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>236.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D100E3ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 14/E DEL 03/06/2014  PER PAGAMENTO LABORATORI DIDATTICI PRESSO LA BIBLIOTECA DI ODERZO - A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03937310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03937310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1024.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1024.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 219 DEL 05/06/2014 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A RONCADE "PALAZZETTO A.MORO" DEL 05/06/2014 - STUDENTI SCUOLA SEC. 1° GRADO "F. AMALTEO" (da budget Comune)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>163.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>163.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z710F21588</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTRONICA N. 2348  DEL 30-06-2014 PER ACQUISTO DI N. 3 MULTIPRESE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PARISE - A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00000076 DEL 25/03/2014 PER ACQUISTO DI N. 3 MONITOR LED BENQ 21,5" DL2215 PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOGICA RES SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TINET SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 13/E DEL 03/06/2014 PER LABORATORI EDUCATIVO-DIDATTICI PRESSO IL MUSEO E LA PINACOTECA - A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03937310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 181 DEL 14/04/2014  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A MANTOVA DEL 02/04/2014 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. AMALTEO" ODERZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1089.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1089.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z780E0DD45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 114 DEL 26/04/2014  PER VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE/RISIERA SAN SABBA DEL 15/04/2014 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. AMALTEO" DI ODERZO (pag. c.c.p. genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>872.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>872.73</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTRONICA N. 2280 DEL 25-06-2014 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA - SCUOLA PRIMARIA DI COLFRANCUI - A.S. 2013/2014 (da budget genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>326.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>326.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z790E0DB94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 295 DEL 23/05/2014  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A LIGNANO DEL 06/05/2014 - SCUOLA INFANZIA DI PIAVON (pag. c.c.p. genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTRONICA N. 2460  DEL 09-07-2014 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA - SCUOLA INFANZIA DI PIAVON - A.S. 2013/2014 (budget genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>596.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>596.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B0F0E74D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 349 DEL 31/05/2014  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A MAGERA DEL 15/05/2014 - PLESSO DI FAE' - (da budget Comune)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>89.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>89.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D0E70736</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 310/2014 DEL 05&amp;06/2014 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE AL MUSEO CIVICO DI ODERZO DEI GG. 4 E 5 GIUGNO 2014 (Scuola Infanzia di Tre Piere) - da budget Comune</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D0F5DD8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.  003 DEL 29/05/2014 PER SVILUPPO N. 175 STAMPE (13X19) SCUOLA PRIMARIA DI FAE' - (nell'ambito del Progetto "A scuola nei parchi" 2013/2014) - Budget Regione Veneto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VNDPLA68P28G888S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHAOLO DI VENDRAME PAOLO - STUDIO VIDEOFOTOGRAFICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VNDPLA68P28G888S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHAOLO DI VENDRAME PAOLO - STUDIO VIDEOFOTOGRAFICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E11600EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A ODERZO DEL 18/12/2014 - SCUOLA INFANZIA DI TRE PIERE (da budget comune)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 1779/V DEL 31/05/2014 PER PAGAMENTO PROGETTO"LA BOTTEGA MUSICALE" CL. 2^A e B - 3^A - 5^A- 5^B PARISE (pagamento fondo genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC SERVIZI Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC SERVIZI Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>852.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>852.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z810FBD828</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTRONICA N. 2284  DEL 25-06-2014 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA DI PIAVON - A.S. 2013/2014 - (budget genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>598.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>598.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z85122C0D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA  (da budget Comune)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNNGL38S20F999Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA-BELLE ARTI MARIN ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRNNGL38S20F999Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA-BELLE ARTI MARIN ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 17/2014 DEL 25/02/2014 PER PAGAMENTO ATTIVITA' DIDATTICA "SETTIMANA DELLA SCIENZA FULL" SVOLTASI DAL 03/02/2014 AL 10/02/2014 - STUDENTI SCUOLA SECOND. DI 1° GRADO "F.AMALTEO" ODERZO (€ 1479,00 contr. genitori + € 378,00quota parte con</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04415430281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO PLEIADI Società Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04415430281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO PLEIADI Società Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1857.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1857.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D0FBD778</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTRONICA N. 2279 DEL 25-06-2014 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA - SCUOLA PRIMARIA DI FAE' - A.S. 2013/2014 (budget genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>335.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>335.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E114C0B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO DOMINIO ICODERZO.GOV.IT - 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPCPLG80C28F499J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET.IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPCPLG80C28F499J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET.IT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F0EE57DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCONTO SU FATT. N. 1477 DEL 29/04/2014  PER ACQUISTO DI CARTUCCE PER STAMPANTI - PRIMARIA PARISE - (da budget genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z900F56FF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.40/20140 DEL 23/05/2014 E 40/22411 DEL 03/06/2014 PER ACQUISTO DI CARTA COLORATA E CARTA RISMALUCE PER GLI ESAMI 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>216.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z920DDF733</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 011FA-14 DEL 13/05/2014 PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE "PRIMO SOCCORSO" PERSONALE DOCENTE E ATA interno ed esterno -A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04720980285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3i-GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637710262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA CONEGLIANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04209600271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA PORTOGRUARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04210150274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA SAN DONA' DI PIAVE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637090269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA TREVISO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94000960263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE SIRVESS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03790600260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04720980285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3i-GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3705.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3705.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z920E03F8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 114 DEL 26/0372014 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A MARANO LAGUNARE DEL 17/03/2014 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. AMALTEO" DI ODERZO (pag. c.c.p. genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO RICEVUTA FISCALE N. 02-2014 DEL 28/05/2014 PER INTERVENTI EDUCATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "A SCUOLA NEI PARCHI" - PRIMARIA FAE'- A.S. 2013/2014 (budget Regione Veneto)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94099350269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO LEGAMBIENTE PIAVENIRE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94099350269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO LEGAMBIENTE PIAVENIRE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A0F3981A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00000174 DEL 26/05/2014 PER ACQUISTO DI N. 1 SWITCH 5 PORTE PER CONNESSIONE STAMPANTE IN RETE - SCUOLA PRIMARIA DI PARISE - A.S. 2013/20124</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C0D55304</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0209 DEL 22/01/2014 PER ACQUISTO DI N. 1 TONER PER FAX E DI N. 1 CARTUCCIA PER STAMPANTE - SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095540262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISI ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D1050CE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N. 7 DEL 24-11-2014  PER ACQUISTO DI N. 550 DIARI SCOLASTICI PER STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - A.S. 2014/2015 (pagamento da budget genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03485190262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE FG di PONTE DI PIAVE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>VLAGNN81M14F999J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA EUROGRAF</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02812670244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEMANTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02812670244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEMANTICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA00E4CA3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ODERZO - KET FOR SCHOOL N. 31 CANDIDATI ESAME DEL 24/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03537250247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CAMBRIDGE INSTITUTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03537250247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CAMBRIDGE INSTITUTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2457.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2457.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 40/17518 DEL 07/05/2014 - N. 40/18226 DEL 12/05/2014 PER ACQUISTO DI REGISTRI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI ESAMI DI LICENZA MEDIA - A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00000054 DEL 28/02/2014 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER INSTALLAZIONE E CONTROLLO RETE WIRELESS SCUOLE PRIMARIE DALL'ONGARO E PARISE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC119DCE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N. 014050017238 DEL 07-11-2014 PER ACQUISTO DI  N. 3 TONER PER STAMPANTI AULA SOSTEGNO-AULA INSEGNANTI - SEGR. USO DIDATICO - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>147.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD0DB92D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PR. LA BOTTEGA MUSICALE - 1°C. DASSIE Reparto: UNICO - Mese 6 2014 (fondo genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSSPLA67H68F770U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASSIE PAOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSSPLA67H68F770U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASSIE PAOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1492.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1492.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE0DF1E06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 223 DEL 28/02/2014 PER ACQUISTO DI N. 27 CONFEZIONI DI ASCIUGAMANI IN OVATTA PER LE SCUOLE DELL'I.C. - A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI SNC di BIANCHI IGINO &amp; LUCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI SNC di BIANCHI IGINO &amp; LUCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>404.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>404.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE0FF9961</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PR. LA BOTTEGA MUSICALE 3°C DASSIE Reparto: UNICO - Mese 6 2014 (netto)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSSPLA67H68F770U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASSIE PAOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSSPLA67H68F770U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASSIE PAOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>426.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>426.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF0DAE471</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 26 DEL 17/02/2014  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A TREVISO (SUEM) DEL 04/02/2014 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (pagamento c.c.p. genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF123A4D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UTILIZZO SALA TEATRO COLLEGIO BRANDOLINI  PER SEMINARI "INDICAZIONI NAZIONALI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03550730588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOCIETA' TORINESE DI SAN GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03550730588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOCIETA' TORINESE DI SAN GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB10F29E66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 1781/V DEL 31/05/2014 PER PAGAMENTO PROGETTO "LA BOTTEGA MUSICALE"- SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO (da budget Comune)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC SERVIZI Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC SERVIZI Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB2109EFC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE "1°SOCCORSO" - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04720980285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3i-GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637090269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA TREVISO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03790600260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04720980285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3i-GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2943.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB30D701C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 06 DEL 07/02/2014 PER SERVIZIO NOLEGGIO BUS DA SC.PRIMARIA DI FAE'/COLFRANCUI A ODERZO TEATRO CRISTALLO DEL 07/02/2014 (pag. budget Comune)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60E0DC55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 037/2014 DEL 31/05/2014  PER VISITA DI ISTRUZIONE A AQUILEIA/GRADO DEL 14/05/2014 - SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO . (pag. ccp genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>657.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>657.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB70E192F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 189/2014 DEL 30/04/2014 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA ALLA BIBLIOTECA DI ODERZO DEL 29/04/2014 - SCUOLA PRIMARIA DI FAE' (da budget Comune)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB80FBD555</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTRONICA  N. 2285  DEL 25-06-2014 PER ACQUISTO DI  CANCELLERIA - SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO (budget genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1527.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1527.54</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBC0E7DC49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 182 DEL 14/04/2014 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A TRENTO/ROVERETO DEL 08/04/2014 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. AMALTEO" DI ODERZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE10A426A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N. 34 DEL 30/11/2014 PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - SETTEMBRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105630253</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRDMRA72C12C383U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARDELLE MAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRDMRA72C12C383U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARDELLE MAURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1402.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1402.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC00E56205</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 1780/V DEL 31/05/2014 PER PROGETTO "LA BOTTEGA MUSICALE"- CLASSI PRIME PRIMARIA PIAVON (da  budget Comune)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC SERVIZI Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC SERVIZI Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>426.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>426.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC011770BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N. 2014050016768 DEL 31-10-2014 PER ACQUISTO DI N. 1 TONER PER FOTOCOPIATORE SCUOLA INFANZIA DI PIAVON - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC10D44A75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE "BES" DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO (08/01/2014 - 26/03/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BDNLRA80E63F205C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEDIN LAURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BDNLRA80E63F205C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEDIN LAURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00000053 DEL 28/02/2014 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE SCHEDA PC1-E 1 Porta parallela + 1 Serciale  SU PC UFFICIO DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC1107F10F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. LA00009846 DEL 31/01/2014 PER PAGAMENTO CANONE COLLEGAMENTO PROFILO "GOLD SCUOLE" - PERIODO FATTURAZIONE: 01/12/2013-31/01/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>134.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC1107F10F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N. PAE0002174 DEL 31/07/2014 (periodo fatturazione: dal 01-06-2014 al 31-07-2014) PER PAGAMENTO CANONE PROFILO "GOLD-SCUOLE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC1107F10F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. LA00152556 DEL 30/11/2013 PER PAGAMENTO CANONE PROFILO "GOLD-SCUOLE" PERIODO DI FATTURAZIONE: DAL 01/10/2013 AL 30/11/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>134.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC20DB20DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00000052 DEL 28/02/2014 PER ACQUISTO DI N. 16 LICENZE ANTIVIRUS PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA - (SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070270265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGICA RES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TNNLVI57E12H843S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LT 40 di TONON Livio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02325370266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC30E0258C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00000055 DEL 28/02/2014  PER ACQUISTO DI N. 3 CIABATTE MULTIPRESA PER LABORATORIO INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. AMALTEO" DI ODERZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>46.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N. 29 DEL 05-11-2014 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE DELL'I.C. DI ODERZO - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI SNC di BIANCHI IGINO &amp; LUCIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASTER CHIMICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVICE 2003 S.r:l. Società Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03080670262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8329.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8329.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SERVER UFFICIO DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 125/2014 DELl'11/04/2014 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A REVINE LAGO DEL 07/04/2014 - SCUOLA PRIMARIA PIAVON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA0E4A19A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.  PER NOLEGGIO PULLAN VISITA GUIDATA ALLA FATTORIA DIDATTICA DEL "BOSCO VERDE" DI CAVALIER ALUNNI SCUOLA INFANZIA CAMINO - GG. 15 E 29 APRILE 2014 - (Progetto ed. ambientale.......)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>358.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>358.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB0F2D573</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FAT. N. 1680 DEL 14/05/2014 PER ACQUISTO DI N. 11 TONER PER STAMPANTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO - A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698170267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD11000ABE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTRONICA  N. 2649 DEL 22-07-2014  PER ACQUISTO DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA DI CAMINO - A.S. 2013/2014 (budget genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1540.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1540.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD311DF5B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO NETTO INCONTRO DEL 25/11/2014 SUL TEMA "COME INDIRIZZARE I RAGAZZI SU UNA SCELTA CONSAPEVOLE" - A.S. 2014/2015 (quota parte budg.MIUR ampliamento off. formativa)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCLFRC68T21H823J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUCELLI FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCLFRC68T21H823J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUCELLI FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD60EC12F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 122 DEL 25/04/2014 PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA FRANCESE DEL 12/04/2014 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. AMALTEO" DI ODERZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>74514161066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEATRE FRANCAIS INTERNATIONAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>74514161066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEATRE FRANCAIS INTERNATIONAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD90F9BC1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTRONICA N. 20144G00114 DEL 17/06/2014 PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA FATTURAZIONE ELETTRONICA" DEL 16/06/2014 (DSGA + n. 1 Ass.te Amm.va)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD117C40F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO PER LE SCUOLE DELL'I.C. - ANNO SCOLASTICO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FVRRNT57T19C957R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA FAVERO DR. RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCHGPP41D16H781W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITARIA OPITERGINA di Michielotto Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04097710265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAFARMACIA OPITERGINA snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FVRRNT57T19C957R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA FAVERO DR. RENATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>939.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD1274404</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO MANUTENZIONE HARDWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03367340266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIT.WARE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070270265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGICA RES SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02325370266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO COMPENSO PER   RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "LE AVVENTURE DI ULISSE" DEL 27/02/2014 - SCUOLA PRIMARIA DI PIAVON (pag. da budget genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91038900261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LE FIABE D'ARGENTO" - ONLUS"</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91038900261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LE FIABE D'ARGENTO" - ONLUS"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE20D5DD80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0211 DEL 22/01/2014 PER ACQUISTO DI N. 20 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIE F.TO A3 - UFFICIO DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03307560262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COPIE OPITERGIUM SNC DI BENEDET M. &amp; DE MARCHI P.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N. 00300031 DEL 29-10-2014 PER ACQUISTO DI N. 1 SWITCH 24 PORTE PER LABORATORIO INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "F. AMALTEO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE510EED55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N. 2014050014890 DEL  26-09-2014 PER ACQUISTO DI N. 3 TONER PER FAX SEDI SCOLASTICHE - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TINET SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE70DAFEB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0417 DEL 06/02/2014 PER ACQUISTO DI N. 1 TONER PER FAX SCUOLA INFANZIA DI PIAVON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE80ED0708</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 186  DEL 28/05/2014 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA ISTRUZIONE DEL 08/05/2014 A TRIESTE-"MIRAMARE" - Primaria di Fae' (pag. c.c.p. genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>398.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>398.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE90DE1F51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PR. BOTTEGA MUSICALE - 2°C. DASSIE Reparto: UNICO - Mese 6 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSSPLA67H68F770U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASSIE PAOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSSPLA67H68F770U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASSIE PAOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>852.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>852.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEB100575D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N. 00009/02 DEL 31-10-2014  PER ACQUISTO DI LIBRI E DVD PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA DI CAMINO (BUDGET GENITORI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03696700263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DEL LIBRO srl di TREVISO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00643600265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA BECCO GIALLO di ZAGHIS G. &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177650264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CANOVA di CONEGLIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00643600265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA BECCO GIALLO di ZAGHIS G. &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>178.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE0DBAB34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 116 DEL 26/04/2014 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A TRENTO DEL 22/04/2014 - SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>427.27</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEE0EABB63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 10007134 DEL 09/04/2014 PER ACQUISTO DI N. 1 AMPLIFICATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01223600931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCINI ELETTRODOMESTICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630120166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAEDIAMARKET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO POLO EXPERT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03327030965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>543.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>543.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE1103E19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N. 48/PA DEL  22-10-2014  PER ACQUISTO DI N. 1 CONFEZIONE DA 12 LICENZE AGGIUNTIVE "SUPERMAPPE" BASE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANASTASIS - SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANASTASIS - SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF0DAF12F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 184 DEL 14/04/2014 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE AL CANSIGLIO DELL'11/04/2014 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (ccp genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF0FBE814</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTRONICA  N. 000068PA14 DEL 21/07/2014 PER ACQUISTO DI N. 2 L.I.M. - 2° TRANCHE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (da fondo genitori e mercatino Quintarelli)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932620246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVER UP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4158.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4158.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF00E55B59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 14/004329 DEL 19/03/2014  PER ACQUISTO DI N. 2 CARTUCCE PER STAMPANTI AD USO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI PIAVON (da budget genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF1120B300</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SOFTWARE "SCRUTINIO CLOUD NUVOLA" - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF50DC23BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.035/2014 DEL 26/02/2014 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA ALLA SC.SEC. DI 1° GRADO DI ODERZO DA PRIMARIA PIAVON DEL 15/02/2014 (budget Comune)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF5117E8EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N. 02000013 DEL 12/11/2014 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE ALLA FILANDA DI S.LUCIA DI PIAVE NOV.2014 - STUD.SCUOLA SEC. 1° GRADO (budget Savno)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60E55715</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 114/2014  DEL 07/04/2014 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A CEGGIA (VE) FATTORIA DIDATTICA DEL 02/04/2014 - SCUOLA PRIMARIA DI PIAVON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF7104DD97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FAT. ELETTRONICA N. 2772 DEL 30-07-2014 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>170.78</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF71236001</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERSAMENTO QUOTA PER PARTECIPAZIONE DI N. 1 DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO AL CORSO SULL'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE (GIORNO 21/09/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94093180266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. PALLAMANO ODERZO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94093180266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. PALLAMANO ODERZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
