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    <titolo>Pubblicazione 1 Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 Legge 190 anno 1 riferimento 01/01/2015-31/12/2015</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2016-01-29</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. N.0000055/05 DEL  30/03/2015  PER VISITA DI ISTRUZIONE ALLE GROTTE DI POSTUMIA (SLOVENIA) - CAPORETTO/REDIPUGLIA DEI GG. 30 E 31 MARZO 2015 - SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO  (fondo genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA PLANETARIO VIAGGI</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 00300109 DEL 10/12/2015 PER ACQUISTO DI N. 1 LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE NEC NP15LP - SCUOLA PRIMARIA DI COLFRANCUI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 02000098  DEL29-05-2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A PADOVA (ORTO BOTANICO) - DEL 21/05/2015 SCUOLA PRIMARIA DI FAE'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-04-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 038/2015E DEL 27-05-2015  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITE GUIDATA ALLA BIBLIOTECA DI ODERZO (SCUOLE PRIMARIE DI FAE'-PIAVON-COLFRANCUI E INFANZIA DI CAMINO) - Periodo:Marzo/Maggio 2015 (da budget Comune)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>FATT. N. 434 DEL 04/01/2016 PER  CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E RINNOVO LICENZE PROGRAMMI ARGO - E.F. 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1210.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 2015054000087 DEL 27-03-2015 PER ACAQUISTO DI CARTUCCE PER STAMPANTE - UFFICIO DI SEGRETERIA - POSTAZIONE AREA PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>143.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 351  DEL 29-09-2015  PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO DI MOSAICO - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - A.S. 2015/2016 (da budget "Cento Scuole")</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02116180304</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>403.41</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>ABBONAMENTO ALLE RIVISTE "NOTIZIE DELLA SCUOLA" e "ESPERIENZE AMMINISTRATIVE " - ANNO SCOLASTICO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 2015054000088 DEL 27-03-2015  PER ACQUISTO DI CARTUCCE/TONER PER STAMPANTI AD USO DIDATTICO SEDI SCOLASTICHE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ODERZO - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>766.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>766.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 34/PA DEL 03-12-2015  PER LABORATORI DIDATTICI PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO "ENO BELLIS" DI ODERZO - A.S. 2014/2015 - ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE - DIDATTICA ARCHEOLOGIA MUSEOLOGIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>94115730304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE - DIDATTICA ARCHEOLOGIA MUSEOLOGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>678.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 071/2015E DEL 29-10-2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE ALL'EXPO DI MILANO DEL 19/10/2015 - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (CL. 3B - 3E - 3G)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1294.36</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 02000099 DEL 29-05-2015 PER VISITE GUIDATE ALLA BIBLIOTECA E AL MUSEO DI ODERZO (aprile/maggio 2015) - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI FAE'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>346.36</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>FATT. N 8/PA DEL 21/12/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE ALLA RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO DEL 17/12/2015 - ALUNNI SCUOLA INFANZIA DI TREPIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. N.0000017  DEL 28/02/2015 (IMPONIBILE) PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A SUSEGANA/COLLALTO.... DEL 13/02/2015 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>223.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>223.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 2527 DEL 25-06-2015 PER ACQUISTO DI N. 3 RIPRODUTTORI ACUSTICI DJTECH VISA 400 BT PER LA SCUOLA PRIMARIA "DALL'ONGARO" (fondo genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESSE MUSIC STORE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LONGATO PIANOFORTI di LONGATO JEAN MARIE &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STRUMENTI MUSICALI BERTI MAURIZIO &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00175550268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE MUSIC STORE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>688.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>688.52</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 179  DEL 13-06-2015  PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO SCUOLA INFANZIA DI TRE PIERE - A.S. 2014/2015 (da budget Comune "Pace libera tutti")</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>409.26</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 175/009 DEL 31-08-2015  PER ACQUISTO DI N. 930 LIBRETTI PERSONALI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRDGPP72R05I287A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VLAGNN81M14F999J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA EUROGRAF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>771.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>771.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 00300022 DEL 05-05-2015  PER ACQUISTO DI N. 1 CARTUCCA PER STAMPANTE HP OFFICEJET PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 20154E29658 DELL'11-09-2015 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA - A.S. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>151.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-09-09</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELL'I.C. DI ODERZO PERIODO: 14/09/2015-14/09/2016  - POLIZZA N. 730010/15753 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12716.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12716.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 4/PA DEL 02-11-2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A REVINE LAGO DEL 29-10-2015 - CL. 3A-3B-4A SCUOLA PRIMARIA PIAVON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B133D49C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.01A/2015 DEL 19/02/2015 (IMPONIBILE)  PER INTERVENTO DI ANIMAZIONE CON IL LUDOBUS PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIAVON DEL 18/02/2015 (pag. carico famiglie)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02351910266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO VERDEBLU' S.N.C. DI VISINTIN A. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02351910266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO VERDEBLU' S.N.C. DI VISINTIN A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B171E12F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE SEGRETERIA E SCUOLE DELL'I.C. DI ODERZO - PACCHETTO DI 100 ORE - ( buono d'ordine prot. n. 10414/C14 del 16711/2015)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03367340266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIT.WARE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02070270265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGICA RES SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02325370266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00300113 DELL'11/12/2015 PER ACQUISTO DI N. 1 TONER PER FOTOCOPIATORE CANON - SCUOLA INFANZIA DI PIAVON  -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C144C483</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 000264PA15 DEL 18-05-2015 PER ACQUISTO DI N. 1 LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D167ABCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 2950 PA DEL 30-10-2015 PER ACQUISTO DI REGISTRI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - A.S. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRDGPP72R05I287A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRDGPP72R05I287A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.30</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1D16CC4CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 353 DEL 12/11/2015  PER ACQUISTO DI N. 225 RISME DI CARTA (F.TO A/4-A/3) PER FOTOCOPIATORE - SCUOLE INFANZIA DI TRE PIERE E PIAVON E SCUOLA PRIMARIA DI PIAVON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>526.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>526.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00300076 DEL 06-10-2015  PER ACQUISTO DI N. 8 PACCHETTI LICENZE OFFICE STANDARD 2013 PER LABORATORI INFORMATICI SEDI SCOLASTICHE - A.S. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>C.I.G. Z1E1751D82 - TVIC88400X - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INS.TE IMPAGNATIELLO MICHELINA ANNO SCOL.CO 2015/2016 -  - POLIZZA N. 730010/15753</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z221537D17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 000003-2015 DEL 03-07-2015 PER PAGAMENTO LABORATORI EDUCATIVO-DIDATTICI PRESSO LA BIBLIOTECA DI ODERZO - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03937310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03937310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1025.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1025.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z23169BAF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 20154G03082 DEL 29-10-2015  PER VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE DI N. 2 ASSISTENTI AMM.VI AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA' E CONGEDI PARENTALI......" giorno 28/10/2015 PORDENONE ITIS KENNEDY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 000155PA15 DEL 27/0372015  PER ACQUISTO DI N. 1 KIT L.I.M. - SCUOLA PRIMARIA DI PARISE - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03367340266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIT.WARE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02325370266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2079.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2079.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 290/009 DEL 30-09-2015  PER FORNITURA DI N. 60 LOCANDINE PERSONALIZZATE PER CONVEGNO RETE OPITERGINO- MOTTENSE "DALLA PEDAGOGIA MONTESSORIANA ALLE SCUOLE SENZA ZAINO" DEL 16-10-2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A1784C92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.0000313 DEL 31/12/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A SUSEGANA (Museo dell'uomo) DEL 22/12/2015 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PARISE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B1430299</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000184 DEL 30-05-2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A CEGGIA DEL 19/05/2015 - SCUOLA PRIMARIA DI PIAVON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>127.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 1162 FP DEL 17-11-2015 PER ACQUISTO DI MATERIALE GINNICO-SPORTIVO A.S. 2015/2016 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02106720267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA SPORT S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPORT SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>549.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D170802A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 20154E39038 DEL 02/11/2015 PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PAIS" - ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2E150A9CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 66 DEL 30-06-2015  PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA DI CAMINO - PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (da budget Comune)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01212240269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMARKET S.N.C. DI TRENTIN &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>461.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>461.11</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z39173EC04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 0000253PA DEL 25-11-2015 PER ACQUISTO DI N. 4 TELEFONI CORDLESS PER LA SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO E INFANZIA DI CAMINO E TRE PIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGM DISTRIBUZIONE S.r.l. UNIEURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGM DISTRIBUZIONE S.r.l. UNIEURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A13D22AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00300015 DEL 03/04/2015  PER ACQUISTO DI 2 CARTUCCE PER STAMPANTE ATTIVITA' DI SOSTEGNO - SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C13A868A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000121  DEL 19/05/2015  PER VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE/CEGGIA DEI GG. 22/04/2015 - 04/05/2015 E 06/05/2015 - SCUOLA PRIMARIA DI PARISE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-05-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 250  DEL 08/08/2015  PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAMINO -  2^ TRANCHE A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>332.90</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 10300070 DEL 05-06-2015 PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO (MOUSE OTTICO, PEN DRIVE E CUFFIA AURICOLARE) PER PREMIAZIONE DI ALUNNO MERITEVOLE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. AMALTEO" DI ODERZO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>249.34</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-07-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 251 DEL 08/08/2015 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TRE PIERE - 2^ TRANCHE A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>405.24</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 114 DEL 22-09-2015  PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI  - ANNO SCOLASTICO 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02173350261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P. PAIN SRL di VILLORBA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SERVICE 2003 S.r.l. Società Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03080670262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6178.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6178.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.  00300106 DEL 09/12/2015 PER FORNITURA DI N. 1 PC EXPLORER XMT E DI N. 4 MONITOR PHILIPS 21,5" - UFFICIO DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01768720938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE BIAGGI - BARATELLA &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>861.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>861.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 20154G03478 DEL 23/11/2105 PER VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE  N. 2 ASSISTENTI AMM.VI AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "GESTIONE GIURIDICA E RETRIBUTIVA DEI CONTRATTI AI SUPPLENTI.........." GIORNO 20/11/2015 - TREVISO -  ITT MAZZOTTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 254 DEL 08/08/2015  PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIAVON  - A.S. 2014/2015 (budget genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>346.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>346.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 3/PA DEL 29-05-2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA/CROCETTA DEL MONTELLO/QUINTO DI TREVISO RISPETTIVAMENTE DELL'11/05/2015, 27/05/2015, 28/05/2015 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DAL'ONGARO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E16ECFD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 02000160 DEL 19/11/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A CASTELLO DI GODEGO DEL 17/11/2015 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PIAVON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>245.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>245.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000030 DEL 28/02/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI FAE' E DI COLFRANCUI DEL 24/02/2015 (da budget Comune)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>63.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 2015054000113 DEL 14-04-2015 PER ACQUISTO DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI SCUOLA INFANZIA DI PIAVON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>185.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00300108 DEL 09/12/2015 PER ACQUISTO DI N. 1 CARTUCCA NERO PER STAMPANTE HP OFFICEJET K7100 - UFFICIO DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>54.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 000156PA15 DEL 27/03/2015  PER ACQUISTO DI N. 1 KIT L.I.M. - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. AMALTEO"DI ODERZO - A.S. 2014/2015 (da budget mercatini di Natale 2013 e 2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIT.WARE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02325370266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2079.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2079.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 4/PA DEL 30-04-2015  PER PAGAMENTO PRESTAZIONI RESE PROGETTO "LEGGO IL MEDIOEVO" - ALUNNI DELLE CL. 1^ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. AMALTEO" DI ODERZO - PERIODO: MARZO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04352650263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04352650263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1721.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1721.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 4/02 DEL 30-09-2015 PER ACQUISTO DI N. 6 ROTOLI CARTA DA LUCIDI PER LABORATORIO DI MOSAICO - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - A.S. 2015/2016 (da budget "Cento Scuole")</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03307560262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COPIE OPITERGIUM SNC DI BENEDET M. &amp; DE MARCHI P.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03307560262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COPIE OPITERGIUM SNC DI BENEDET M. &amp; DE MARCHI P.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A143BDCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000146  DEL 27-05-2015  PER  NOLEGGIO PULLMAN  VISITA DI ISTRUZIONE A SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA DEL 04/05/2015 - ALUNNI CL. 4B-4C -  SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>268.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E1539034</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 253 DEL 08/08/2015 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA DI PIAVON - 2^ TRANCHE ANNO SCOLASTICO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z611698800</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESERVATION CODE 331510151720 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ODERZO (TV) -  OTTOBRE 2015 (ACQUISTO DI N. 62 BIGLIETTI D'INGRESSO DEL GIORNO 19/10/2015)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06398130960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPO 2015 Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06398130960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPO 2015 Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6913DAECF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. A2 DEL 13/05/2015 e FATT. N. A8 DEL 31/07/2015 CONTRATTO MEDICO DEL LAVORO E VISITE SPECIALISTICHE MEDICINA DEL LAVORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMRNDR66T24B157B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMAROTTO ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMRNDR66T24B157B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMAROTTO ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000123 DEL 19-05-2015  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A FERRARA DEL 20/04/2015 - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (CL. 2^D E 2^F)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>399.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>399.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 017/2015E DEL 30-05-2015  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A PADOVA DEL 14/04/2015 - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>735.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>735.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 000015PA15 DEL 19-01-2015 PER ACQUISTO DI N. 2 NOTEBOOK TOSHIBA i3 PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - (IMPONIBILE) - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIT.WARE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TINET SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>798.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>798.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 051/2015E DEL 30-05-2015  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A SUMMAGA DI PORTOGRUARO (CA' MENEGO) DEL 19/05/2015 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.  1633 PA DEL  31-08-2015 PER ACQUISTO DI N. 505 DIARI SCOLASTICI PER GLI STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. AMALTEO" ODERZO - A.S. 2015/2016 (pag. fondo genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LRDGPP72R05I287A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>XEMANTICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRDGPP72R05I287A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1742.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1742.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N. 12 RISME DI CARTA COLORATA RISMACQUA E DI N. 4 RISME DI CARTA RISMALUCE BIANCA (F.to A/4) - UFFICIO DI SEGRETERIA -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 148/PA DEL 08-09-2015  PER ACQUISTO DI N. 1 SOFTWARE "RINNOVO SCRUTINIO CLOUD NUVOLA" COMPRENSIVO DI N. 1 "CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE" E N. 1 "NUVOLA-ESAMI DI STATO 1° CICLO"  - A.S. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 107 DEL 16-04-2015  PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI ESAMI DI LICENZA MEDIA - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 249E DEL 22/10/2015 PER RINNOVO DOMINIO ICODERZO.GOV.IT - A.S. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERGONET.IT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPCPLG80C28F499J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET.IT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.  TD01 DEL 31-07-2015 PER CONTROLLO E RIPARAZIONE DI N. 2 CLIMATIZZATORI UFFICIO DI SEGRETERIA - MESE DI LUGLIO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03184530263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGO LINE S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03184530263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGO LINE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 187  DEL 16-06-2015 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA DI FAE' - ANNO SCOLASTICO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>117.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.00300037 DEL 10-06-2015 PER ACQUISTO DI N. 1 STAMPANTE HP LASER JET - SCUOLA INFANZIA DI TRE PIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03367340266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIT.WARE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 000158PA15 DEL 27/03/2015 PER ACQUSTO DI N. 8 TONER PER FAX PLESSI DELL'I.C. - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>238.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>238.40</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.  04A/2015 DEL 08-06-2015 PER ATTIVAZIONE PROGETTO "LUDOBUS: GIOCARE PER CRESCERE:IL GIOCO COME STRUMENTO EDUCATIVO E DIDATTICO" - SCUOLA INFANZIA DI PIAVON - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02351910266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO VERDEBLU' S.N.C. DI VISINTIN A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02351910266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO VERDEBLU' S.N.C. DI VISINTIN A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. PA83/2015 DEL 23/02/2015 PER PRESTAZIONE DIDATTICA-CULTURALE "THEATRINO" DEL 19/02/2015 - SCUOLA PRIMARIA DI FAE' (fondo genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04233930652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Educo Scarl - Soc. Coop. Sociale a R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04233930652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Educo Scarl - Soc. Coop. Sociale a R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>632.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>632.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 20154E34918 DEL 12/10/2015  PER ACQUISTO DI N. 32 REGISTRI DI SOSTEGNO DOCENTI - A.S. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>112.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00300038 DEL 10-06-2015 PER ACQUISTO DI N. 2 NOTEBOOK-ACER PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CAMINO E DI TRE PIERE - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03367340266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIT.WARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>710.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 135 DEL 05-05-2015  PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER LA FESTA DELLO SPORT 2015  - ANNO SCOLASTICO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>177.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8716D1F23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 6/PA DE 10/11/2015  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE ALLA FILANDA DI S. LUCIA DI PIAVE DEL 10/11/2015  - ALUNNI CL. 3A-3B  SCUOLA PRIMARIA  DI PIAVON  (Progetto Savno)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8813456FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.000001-2015 DEL 15/06/2015 PER LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CONTRATTO PROT. 1655-C14 DEL 19-02-2015 PROGETTO "LA BOTTEGA MUSICALE" - ANNO SCOLASTICO 2014/2015  - pagamento f.do genitori-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSSPLA67H68F770U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASSIE PAOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSSPLA67H68F770U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASSIE PAOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3411.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3411.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 000685PA15 DEL 15/12/2015 PER ACQUISTO DI N. 1 LAMPADA ORIGINALE PER PROIETTORE NEC NP15LP - SCUOLA PRIMARIA DI COLFRANCUI - A.S. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIT.WARE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>309.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-19</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.0000057 DEL 20-04-2015 (IMPONIBILE) PER VISITA DI ISTRUZIONE A SUSEGANA DEL 13/03/2015 - SCUOLA PRIMARIA DI PIAVON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 320/009 DEL 16-11-2015  PER FORNITURA DI N. 16 REGISTRI "GIORNALE DELL'INSEGNANTE" - SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO E SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO SERVIZIO DI CASSA PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03588770267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONASTIER E DEL SILE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09339391006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00204010243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DI VICENZA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01369030935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03700430238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO POPOLARE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TESORIERE VENETO BANCA SCPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNICREDIT S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VOLKSBANK-BANCA POPOLARE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 000004-2015 DEL 03-07-2015 PER PAGAMENTO QUOTA INGRESSI AL MUSEO PER LABORATORI EDUCATIVO-DIDATTICI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03937310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F131CFCB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000204  DEL 19-06-2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A ODERZO "MUSEO ARCHEOLOGICO" - 12/02/2015 E 16/05/2015 - SCUOLA PRIMARIA DI COLFRANCUI (pagamento da budget Comune)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>98.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 02000134 DEL 26/10/2015  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A REVINE LAGO DEL 20/10/2015 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PARISE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00300114 DELL' 11/12/2015 PER ACQUISTO DI CARTUCCE PER STAMPANTI AD USO DIDATTICO - SCUOLA PRIMARIA DI PARISE E INFANZIA DI PIAVON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>169.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>169.50</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 007/2015E DEL 24/03/2015  PER VISITA DI ISTRUZIONE A MARANO LAGUNARE DEL 23/03/2015 - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. AMALTEO" DI ODERZO (FONDO GENITORI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 113/EL DEL 05/02/2015 PER LIQUIDAZIONE PROGETTO "KANGOUROU" - TESTO PER GARA MATEMATICA 2015 - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. AMALTEO" DI ODERZO - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSSNGL49D29F704W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KANGOUROU ITALIA DI ANGELO LISSONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSSNGL49D29F704W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KANGOUROU ITALIA DI ANGELO LISSONI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>643.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>643.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z99134E1E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 101/PA DEL 31-07-2015 PER PAGAMENTO PRESTAZIONI EDUCATIVE (SCUOLA PRIMARIA PARISE-ESPERTA ZIGONI LUCIA) NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA BOTTEGA MUSICALE" - ANNO SCOLASTICO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04274450230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04274450230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 022/2015E DEL 30-05-2015  PER NOLEGGIO PULMAN VISITA DI ISTRUZIONE A NERVESA DELLA BATTAGLIA DEL 29/04/2015 - SCUOLA PRIMARIA DI PARISE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 2015/F1/00/6 DEL 02/07/2015 PER VISITA DI ISTRUZIONE A MARANO LAGUNARE DEL 23/03/2015 - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (CL. 1^B E 1^F) - QUOTA IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>81001310309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI MARANO LAGUNARE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>81001310309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI MARANO LAGUNARE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 083/2015  DEL 23/11/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA ALL'EMPORIO FRUTTA "FRESCO" DI ODERZO - ALUNNI SCUOLA INFANZIA DI TREPIERE - GIORNO 17/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 269/009 DEL 18-09-2015  PER ACQUISTO DI N. 15 REGISTRI DI CLASSE PERSONALIZZATI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>97.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.  003/2015E DEL 28/02/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A ODERZO ALUNNI DI CL. 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIAVON DEL 25/02/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00300077 DEL 06-10-2015 PER ASSISTENZA TECNICA HARDWARE UFFICI DI SEGRETERIA - SCUOLA PRIMARIA DI FAE' E SCUOLE INFANZIA DI CAMINO-TRE PIERE E PIAVON  (Totale n. 10 ore )- A.S. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB1412F7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 177 DEL 12-06-2015  PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO - SCUOLA INFANZIA DI TRE PIERE (da budget genitori) - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>344.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>344.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB1665413</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 851/PA  DEL 15-12-2015  PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E DI SEGRETERIA SULL'USO DEL REGISTRO ELETTRONICO (SOFTWARE NUVOLA) - A.S. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBE14A005B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 189 DEL 16-06-2015  PER ACQUISTO DI CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>796.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>796.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC1173A5CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000291 DELL'11/12/2015 PER NOLEGGIO PULLMANS VISITE DI ISTRUZIONE ALLA VETRERIA DI SAN POLO DI PIAVE DEI GG. 28-11-2015 E 05/12/2015 - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC11743AD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LABORATORI DIDATTICI A.S. 2015/2016 PRESSO BIBLIOTECA DI ODERZO - ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03937310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1025.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC613B4D83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 02000067 DEL 24-04-2015  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE/REDIPUGLIA DEL 21/04/2015 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>745.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>745.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC7129E29C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.0000003 DEL 03/02/2015  (IMPONIBILE) PER PAGAMENTO NOLEGGIO PULLMAN PER  VISITA DI ISTRUZIONE AL PLANETARIO DI TREVISO DEL 15/01/2015 - SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC71478B5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00300029 DEL 19-05-2015 PER ACQUISTO DI N. 1 TABLET PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLA PRIMARIA DI PIAVON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03367340266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIT.WARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC715E5330</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 20154E28318 DEL  03-09-2015  PER ACQUISTO DI N. 67 REGISTRI DI CLASSE (SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA) E DI N. 7 REGISTRI VERBALI CONSIGLI CLASSE SCUOLA SECONDARIA - A.S. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC813C59B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000076 DEL 30-04-2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE AL CANSIGLIO DEL 07/04/2015 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PIAVON  (contributo CAI per € 363,64 e contributo genitori per € 518,18)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>881.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>881.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC814AEB6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00300039 DEL 10-06-2015 PER ACQUISTO DI N. 4 ZYXEL WAP - WIRELESS ACCES POINT - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. AMALTEO" ODERZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03367340266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIT.WARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA14F031A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 000336PA15  DEL  25-06-2015 PER ACQUISTO DI N. 1 VIDEOPROIETTORE EPSON EB 570 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. AMALTEO" DI ODERZO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698170267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 283 DEL 30-09-2015  PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA - A.S. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>521.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>521.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.000002-2015 DEL 15/06/2015 PER LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CONTRATTO PROT. 1654-C14 DEL 19-02-2015 PROGETTO "LA BOTTEGA MUSICALE" - ANNO SCOLASTICO 2014/2015  - pagamento f.do comune -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSSPLA67H68F770U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASSIE PAOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSSPLA67H68F770U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASSIE PAOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1827.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1827.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB1390971</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 000157PA15 DEL 27/03/2015  PER ACQUISTO DI N. 1 VIDEOPROIETTORE EPSON EB 570- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. AMALTEO" DI ODERZO - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698170267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03367340266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIT.WARE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02070270265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGICA RES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCC1540CF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. DF2015162 DEL 30/07/2015 - DF2015239 DEL 07/08/2015 - DF2015303 DEL 19/08/2015 PER ACQUISTO DI N. 151 TESTI DI STORIA PER GLI STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. AMALTEO" DI ODERZO - A.S. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03641630268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00148780356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP CONSUMATORI NORDEST S.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00643600265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA BECCO GIALLO di ZAGHIS G. &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00148780356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP CONSUMATORI NORDEST S.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2777.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2777.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCF16D1DF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 5/PA DEL 06-11-2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITE DI ISTRUZIONE ALLA FILANDA DI  S. LUCIA DI PIAVE DEI GG. 5 E 6 NOVEMBRE 2015 - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (Progetto Savno)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCF171896A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000276 DEL 30/11/2015  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A SARMEDE DEL 23/11/2015 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI FAE'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD31307A4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000027 DEL 28/02/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A REVINE LAGO DEL 23/02/2015 - SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO (€ 349,09 budget Comune  + €  94,55 contributo famiglie)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>443.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>443.64</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD313E926A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 121 DEL 02-04-2015 PER PAGAMENTO ESAME KET FOR SCHOOLS PER N. 35 STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03537250247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CAMBRIDGE INSTITUTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03537250247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CAMBRIDGE INSTITUTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2847.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2847.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD51469422</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 057/2015E DEL 30-05-2015 PER VISITA GUIDATA ALUNNI SCUOLA INFANZIA DI CAMINO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI PARISE DEL 28/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD913A3747</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00009/02 DELL'11/11/2015  (ESENTE I.V.A.) PER ACQUISTO DI LIBRI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03641630268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00977690239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giunti al Punto S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA BECCO GIALLO di ZAGHIS G. &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00643600265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA BECCO GIALLO di ZAGHIS G. &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD91784BB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 9/PA DEL 21/12/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A ODERZO (PIAZZA GRANDE) DEL 18/12/2015 - ALUNNI SCUOLA INFANZIA DI CAMINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 178 DEL  13-06-2015 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA - SCUOLA INFANZIA DI CAMINO (da budget genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.72</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDB1376F04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.02000066 DEL 24-04-2015 (ESENTE I.V.A.)  PER VISITA DI ISTRUZIONE ALLE GROTTE DI SKOCJAN-SAN CANZIANO DIVACA (SLOVENIA) DEL 17/04/2015 - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. AMALTEO"DI ODERZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>418.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD14C0789</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 139/PA DEL 31/05/2015  PER ACQUISTO DI N. 1 PACCHETTO "SUPERMAPPE BASE DA 12 LIC. AGGIUNTIVE E DI N. 1 SUPERQUADERNO SINGOLA VOCE IT - 3 LICENZE LABORATORIO - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANASTASIS - SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANASTASIS - SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE1171E296</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER CORSO DI LINGUA INGLESE KET - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DFI 1° GRADO - A.S. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04341800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO GAMMA - ODERZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04341800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO GAMMA - ODERZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE2131D193</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 013/2015E DEL 20-04-2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI ODERZO - SCUOLE PRIMARIE DI FAE' E DI PIAVON - PERIODO: FEBBRAIO/APRILE 2015  (pagamento budget Comune)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE21406151</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 20154E13549 DEL 14/04/2015 PER ACQUISTO DI REGISTRI PER ESAMI DI LICENZA MEDIA E PER LA SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>167.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>167.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE3149FD95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 188 DEL 16-06-2015  PER ACQUISTO DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA DI PIAVON  - ANNO SCOLASTICO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>356.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>356.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000179  DEL 30-05-2015 PER VISITA GUIDATA ALUNNI SCUOLA INFANZIA DI TRE PIERE  ALLE SCUOLE PRIMARIE DI FAE' E DI COLFRANCUI  IN DATA  14/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>104.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 000335PA15 DEL 25-06-2015  PER ACQUISTO DI N. 1 KIT L.I.M. - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. AMALTEO" DI ODERZO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BASSETTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2079.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2079.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000080 DEL 30-04-2015  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A PADOVA DEL 09/04/2015 - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>298.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>298.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 29B/2015 DEL 04/03/2015 (QUOTA ESENTE IVA) PER PAGAMENTO PROGETTO "LA SETTIMANA DELLA SCIENZA" (ATTIVITA' DIDATTICA DI 21 LABORATORI E DI 7  LEZIONI DI PLANETARIO) STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. AMALTEO" DI ODERZO - A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO PLEIADI Società Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04415430281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO PLEIADI Società Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 2015/F1/00/8 DEL 02/07/2015 PER VISITA DI ISTRUZIONE A MARANO LAGUNARE DEL 01-04-2015 - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (CL. 1^A E 1^C) - QUOTA IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>81001310309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI MARANO LAGUNARE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>81001310309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI MARANO LAGUNARE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>122.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>122.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 063/2015E DEL 26-06-2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA ISTRUZIONE A RONCADE "PALAZZETTO DELLO SPORT" DEL 04/06/2015 - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI ODERZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ALLE RIVISTE "AMMINISTRARE LA SCUOLA" e "DIRIGERE LA SCUOLA" - ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA1362D8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 45 DEL 04/03/2015  PER ACQUISTO DI N. 24 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIE (F.TO A3 e A4)  - A.S. 2014/2015 - SCUOLA INFANZIA DI TREPIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 297 DEL 24-09-2015  PER ACQUISTO DI 20 KG. DI SMALTI MISTI PER LABORATORIO DI MOSAICO - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - A.S. 2015/2016 (da budget "Cento Scuole")</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01183840931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIO DONA' &amp; FIGLI snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01183840931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIO DONA' &amp; FIGLI snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZED1539082</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 252 DEL 08/08/2015 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PARISE- A.S. 2014/2015 (budget genitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE134BFED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 7/PA DEL 04-06-2015 PER ACQUISTO DI N. 60 CONFEZIONI DI GHIACCIO ISTANTANEO E IN GEL PER LE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FVRRNT57T19C957R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA FAVERO DR. RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCHGPP41D16H781W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITARIA OPITERGINA di Michielotto Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04097710265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAFARMACIA OPITERGINA snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FVRRNT57T19C957R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA FAVERO DR. RENATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF13B49DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 016/2015E DEL 21-04-2015  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITE DI ISTRUZIONE A MARANO LAGUNARE E  A FERRARA DEL 01/04/2015 E DEL 14/04/2015 - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF014DA09C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 2015054000193 DEL 05-06-2015 PER ACQUISTO DI N. 5 RISME DI CARTA COLORATA "RISMACQUA" - F.TO A/3 - ANNO SCOLASTICO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF015DD9E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 01/PA DEL 08/10/2015 PER CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE DELLA SCUOLA SULLA "SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO" - A.S. 2015/2016 - COMPENSO NETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04689830265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTECO STUDIO ASSOCIATO DEI DOTTORI CHIMICI M.CIMITAN E C.SANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04689830265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTECO STUDIO ASSOCIATO DEI DOTTORI CHIMICI M.CIMITAN E C.SANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>285.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF21683695</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000074/05 DEL 20-10-2015 PER VISITA DI ISTRUZIONE ALL'EXPO DI MILANO DEI GG. 20/21-10-2015 - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (IVA 0% REGIME DEL MARGINE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548090354</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA PLANETARIO VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01373320934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN MARTINO TRAVEL SNC DI RUSSOLO ALDO  &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01373320934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN MARTINO TRAVEL SNC DI RUSSOLO ALDO  &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6231.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6231.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF41457F2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00300023 DEL 05-05-2015 PER ACQUISTO DI 16 LICENZE ANTIVIRUS PER PC UFFICI DI SEGRETERIA - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>224.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF6162E2D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 000502PA15 DEL 29-09-2015  PER ACQUISTO DI N. 13 TABLET TOSHIBA - CLASSE 2.0 - 2^ PARTE - SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03367340266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIT.WARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4095.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4095.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z14120E830</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 836 DEL 28/01/2015 PER RINNOVO CONTRATTI ASSISTENZA SOFTWARE ARGO PER L'ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1208.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1208.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C11AA3BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ELETTR. N. 000384PA14 DEL 20/12/2014 PER ACQUISTO NOTEBOOK + RELATIVO CARRELLO + LICENZE SOFTWARE (da fondi Miur cl. 2.0)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00541910311</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095540262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISI ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02325370266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4051.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4051.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B11D891A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N° 65-15 DEL 17/01/2015 E N°10 DEL 31/01/2015 PER ACQUISTO DI LIBRI + CD PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03641630268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00977690239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giunti al Punto S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00643600265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA BECCO GIALLO di ZAGHIS G. &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03641630268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4510DF83B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO CANONE NOLEGGIO COSTO COPIA FOTOCOPIATORI DELL'I.C. DI ODERZO (PROT. N° 8130/C14 DEL 22/09/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095540262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISI ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02325370266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02095540262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISI ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12360.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D122EDF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000052 DEL 24/12/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A ODERZO DEL 16/12/2014 IN CASO DI MALTEMPO 18/12/2014 (iNFANZIA DI CAMINO) - da budget Comune</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>356.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>356.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E11600EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000054 DEL 31/12/2014 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A ODERZO DEL 18/12/2014 - SCUOLA INFANZIA DI TRE PIERE (da budget comune)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z85122C0D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA  (da budget Comune)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNNGL38S20F999Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA-BELLE ARTI MARIN ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRNNGL38S20F999Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA-BELLE ARTI MARIN ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF123A4D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FSALDO FATT. N. 62/282439/14 DEL 11/12/2014 PER UTILIZZO SALA TEATRO COLLEGIO BRANDOLINI  PER SEMINARI "INDICAZIONI NAZIONALI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03550730588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOCIETA' TORINESE DI SAN GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03550730588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOCIETA' TORINESE DI SAN GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB2109EFC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 1 DEL 11/02/2015 PER CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE "1°SOCCORSO" - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04720980285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3i-GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04637090269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA TREVISO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03790600260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04720980285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3i-GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3043.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3043.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC1107F10F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CANONE PROFILO "GOLD-SCUOLE" PER INTERNET I.C. ODERZO ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC612380E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00300004 DEL 18/02/2015 PER RIPARAZIONE SERVER UFFICIO DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD117C40F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 6/PA DEL 04/06/2015 PER ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO PER LE SCUOLE DELL'I.C. - ANNO SCOLASTICO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FVRRNT57T19C957R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA FAVERO DR. RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCHGPP41D16H781W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITARIA OPITERGINA di Michielotto Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04097710265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAFARMACIA OPITERGINA snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FVRRNT57T19C957R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA FAVERO DR. RENATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>939.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>939.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD1274404</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00300003 DEL 17/02/2015  E N. 00300068 DEL 24/09/2015 PER PAGAMENTO CONTRATTO MANUTENZIONE HARDWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03367340266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIT.WARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070270265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGICA RES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02325370266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2560.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF1120B300</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 23/PA DEL 13/04/2015 PER PAGAMENTO FORNITURA SOFTWARE "SCRUTINIO CLOUD NUVOLA" - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MADISOFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z79066641C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2015 -  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ODERZO  - Conto Contrattuale: 30064284-001 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. Roma</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. Roma</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-10-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1258.84</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
