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    <titolo>Pubblicazione 1 Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 Legge 190 anno 1 riferimento 01/01/2016-31/12/2016</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 2016054000207 DEL  13-09-2016 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO DI SEGRETERIA - ANNO SCOLASTICO 2016-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 083-2016E DEL 31-05-2016  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA DA SCUOLE PRIMARIE DI FAE E COLFRANCUI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DI ODERZO DEL 30-05-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000096 DEL 14-04-2016 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITE GUIDATE ALLA BIBLIOTECA DI ODERZO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE DI FAE-COLFRANCUI E INFANZIA DI CAMINO - PERIODO MARZO-APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 20164E16380 DEL  05-05-2016 PER ACQUISTO DI REGISTRI PER ESAMI DI LICENZA MEDIA -  A.S. 2015-2016</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 2016054000133 DEL 12-05-2016 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E DI RISME DI CARTA PER ESAMI DI LICENZA MEDIA - ANNO SCOLASTICO 2015-2016</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 036-2016E DEL 28-04-2016 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE AL PIAN DEL CANSIGLIO DEL 12-04-2016 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DALL ONGARO (Progetto Educazione Ambientale - contributogenitori- contributo CAI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 2016054000161 DEL 09-06-2016 PER ACQUISTO DI N. 1 PLASTIFICATRICE FELLOWESVENUS 2 A3 5734201 - SCUOLA PRIMARIA DALL ONGARO - A.S. 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 222 DEL  24-06-2016 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA -SCUOLA PRIMARIA DALL ONGARO- ANNO SCOLASTICO 2015-2016</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1310.46</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-18</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 1-PA DEL 15-01-2016 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE AL PASTIFICIO JOLLY DEL 12-01-2016 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PIAVON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 000287PA16 DEL 30-05-2016 PER ACQUISTO DI N. 2 MEGAFONI GT 1227SW E 1 KIT DA N. 8 BATTERIE - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO F. AMALTEO DI ODERZO  - A.S. 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-06-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000178 DEL 26-05-2016 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A ODERZO - PIAZZALE EUROPA - CL. 3-4-5- SCUOLA PRIMARIA DI COLFRANCUI - GIORNO 10 MAGGIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-06-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 00300008 DEL 02-03-2016 PER ACQUISTO DI N. 1 SERVER NAS - UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 02000127 DEL 15-11-2016 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COMBAI DEL GIORNI 14-11-2016 SCUOLA PRIMARIA FAE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000176 DEL 26-05-2016 PER  NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE ALLE SORGENTI DEL LIVENZA DEL 09-05-2016 (Progetto di Educazione Ambientale 2015-2016) - CLASSI QUARTE  SCUOLA PRIMARIA DALL ONGARO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>598.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-06-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 20164E15838 DEL 02-05-2016 PER ACQUISTO DI N. 1 TARGA PLEXIGLASS CON STAMPA PERSONALIZZATA IN QUADRICROMIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>54.05</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 000088PA16 DEL 23-02-2016 PER INSTALLAZIONE DI N. 1 LIM AULA DI ARTE - SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO F. AMALTEO DI ODERZO - ANNO SCOLASTICO 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 000083PA16 DEL 23-02-2016 PER ACQUISTO DI N. 1 L.I.M. - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO F. AMALTEO DI ODERZO - ANNO SCOLASTICO 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA PER L'ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 20164E24427 DEL 14-07-2016 PER ACQUISTO DI N. 2 TARGHE PLEXIGLASS CON STAMPA PERSONALIZZATA IN QUADRICROMIA - A.S. 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 153 DEL 29-04-2016  PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA - SCUOLA INFANZIA DI TRE PIERE - A.S. 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>693.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>693.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z25191643C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 8-PA DEL 04-05-2016  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITE DI ISTRUZIONE A ROVERBASSO-CODOGNE (01-04-2016) - SUSEGANA (27-04-2016) E CROCETTA DEL MONTELLO (28-04-2016) - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PARISE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2016054000319 DEL 05-12-2016 PER CANCELLERIA FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA CAMINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>311.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>311.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 609 PA DEL 31-08-2016  PER ACQUISTO DI N. 515 DIARI SCOLASTICI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>VLAGNN81M14F999J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA EUROGRAF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1776.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1776.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 02000146 DEL 15-12-2016 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TREVISO DEL 06-12-2016 SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D19D6A1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000195 DEL 30-05-2016  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A ODERZO (PISCINA COMUNALE) DEL 26-05-2016 - ALUNNI SCUOLA INFANZIA DI CAMINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D1C574EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 15 PA DEL 19-12-2016 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALLA RESIDENZA PER ANZIANI DAL MONEGO SCUOLA INFANZIA TRE PIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. PAE0001086 DEL 31-01-2016 PER PAGAMENTO CANONE PROFILO GOLD SCUOLE (periodo di fatturazione dal 01-12-2015 al 31-01-2016)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z371916334</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 6 PA DEL 06-04-2016  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A SAN BIAGIO DI CALLALTA DEL 05-04-2016 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PIAVON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A19FEFD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 20164G02220 DEL 27-05-2016 PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTORE S.G.A. AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PRESSO IPSSAR ALBERINI DI TREVISO IN DATA 26-05-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B18AFFE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N. 20 CONFEZIONI DI GHIACCIO ISTANTANEO IN BUSTA - SEDI SCOLASTICHE I.C. ODERZO - A.S. 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FVRRNT57T19C957R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA FAVERO DR. RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCHGPP41D16H781W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITARIA OPITERGINA di Michielotto Giuseppe</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04097710265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAFARMACIA OPITERGINA snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FVRRNT57T19C957R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA FAVERO DR. RENATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO TEATRO E ....... RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI V SCUOLA PRIMARIA PARISE PERIODO OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZAVA FRANCESCA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZVAFNC83R44C957E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAVA FRANCESCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 082-2016E DEL 31-05-2016 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITE DI ISTRUZIONE  ALUNNI SCUOLE INFANZIA DI TRE PIERE E CAMINO ALLE SCUOLE PRIMARIE DI FAE - COLFRANCUI E PARISE DEI GG. 19-05-2016 E 31-05-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 2016054000036 DEL 10-02-2016 PER ACQUISTO DI N. 8 CARTUCCE PER STAMPANTI - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO (Aula sostegno/Aula docenti/Aula vice presidenza/Laboratorio Musica) - A.S. 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>303.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>303.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 312 E DEL 21/10/2016 PER RINNOVO DOMINIO WWW.ICODERZO.GOV.IT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPCPLG80C28F499J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET.IT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000025 DEL 09-02-2016 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE AL PLANETARIO DI TREVISO DEL 02-02-2016 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DALL ONGARO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CONCORSO PACE LIBERA TUTTI SCUOLA INFANZIA PIAVON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>245.32</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 192 DEL  19-05-2016 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA DI CAMINO - A.S. 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>356.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>356.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 2016054000261 DEL 31-10-2016  PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE SCUOLA PRIMARIA PIAVON-INFANZIA TRE PIERE - INFANZIA PIAVON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>537.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>537.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00021 DEL 21-03-2016  PER NOLEGGIO PULLMAN  VISITA DI ISTRUZIONE A TRENTO DEL 16-03-2016 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PARISE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BARZI SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00176560266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARZI SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>890.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>890.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5319C35B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.2-E DEL 12-05-2016 PER ACQUISTO DI N. 1 RADIOREGISTRATORE PHILIPS AZ 320 COMPRENSIVO DI N. 1 CASSA ACUSTICA E DI N. 2 CHIAVETTE USB  - SCUOLA INFANZIA DI TRE PIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00068510262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARDELLATO S.A.S. DI ALESSANDRA SCARDELLATO E C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>286.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>286.89</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BANDO DI REPERIMENTO ESPERTO ESTERNO DI MADRELINGUA INGLESE PER CERTIFICAZIONE KET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04341800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO GAMMA - ODERZO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2016054000320 DEL 05-12-2016 PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE HP OFFICEJET 4650 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO AMALTEO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>104.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 226 DEL 24-06-2016 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA - SCUOLA PRIMARIA DI PARISE  - ANNO SCOLASTICO 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>475.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>475.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 000009-2016-PA DEL 29-07-2016 PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO RELATIVO AI LABORATORI EDUCATIVO-DIDATTICI MUSEO ARCHEOLOGICO ENO BELLIS - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2015-2016 (Iva esente)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03937310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03937310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>343.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>343.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 1538-PA  DEL 10-11-2016 PER RINNOVO SOFTWARE NUVOLA PER IL SERVIZIO DEL REGISTRO ELETTRONICO ED AREA ALUNNI - ANNO SCOLASTICO 2016-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000004 DEL 20-01-2016 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE AL PLANETARIO DI TREVISO DEL 18-01-2016 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>168.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 02000075 DEL 26-05-2016  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITE DI ISTRUZIONE A LAZISE (06-05-2016) E A MANTOVA (13-05-2016)  E PAGAMENTO ZTL A MANTOVA - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO F. AMALTEO DI ODERZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>910.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>940.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 138 DEL 22-04-2016 PER PAGAMENTO QUOTA ESAME KET FOR SCHOOLS (SESSIONE  21-05-2016) - N. 40 STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO F. AMALTEO DI ODERZO - ANNO SCOLASTICO 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03537250247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CAMBRIDGE INSTITUTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03537250247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CAMBRIDGE INSTITUTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3390.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z681C0BF29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2016054000333 DEL 12-12-2016 PER ACQUISTO LAVAGNA CANCELLINO E PENNARELLI SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01722840269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ALBERO CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>127.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B1915E97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 9-PA DEL 04-05-2016 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A CAORLE DEL 03-05-2016 - ALUNNI SCUOLA INFANZIA DI PIAVON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6C1B0EBF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.  QE-2016-306 DEL 30-08-2016 PER PAGAMENTO VISITA FISCALE ESEGUITA A DOMICILIO COLLABORATORE SCOLASTICO VENEZIANO FRANCESCO  IN DATA 03-06-2011</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01825570854</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01825570854</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>50.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>50.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E18B2C05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA DIDATTICHE PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO  ENO BELLIS DI ODERZO - ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94115730304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE - DIDATTICA ARCHEOLOGIA MUSEOLOGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94115730304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE - DIDATTICA ARCHEOLOGIA MUSEOLOGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1144.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. PA5_16 DEL 06-06-2016 PER PAGAMENTO PRESTAZIONI PROGETTO DI LINGUA FRANCESE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO F. AMALTEO DI ODERZO - A.S. 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRLPYV84M02Z110N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRELET PAUL YVES MARIE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRLPYV84M02Z110N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRELET PAUL YVES MARIE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>735.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>735.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. FA 2015 5931 DEL 31-12-2015 PER PAGAMENTO VISITA FISCALE AMBULATORIALE COMPRENSIVA DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEL 07-01-2011 (COLLABORATORE SCOLASTICO A T.D.) EX DIREZIONE DIDATTICA DI ODERZO - CODICE TESORERIA 425 NAPOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06322711216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL NAPOLI 3 SUD</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06322711216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL NAPOLI 3 SUD</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>33.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 000001-2016-E DEL 27/06/2016 PER PAGAMENTO PRESTAZIONI DI INSEGNAMENTO MUSICALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO LA BOTTEGA MUSICALE 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSSPLA67H68F770U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASSIE PAOLA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>DSSPLA67H68F770U</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2016-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 145  DEL 27-04-2016  PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA - SCUOLA INFANZIA DI TRE PIERE -  (nell ambito del progetto di Educazione Ambientale - Comune -) A.S. 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>311.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 145 PA DEL 15-09-2016  PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA  ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - SCUOLA INFANZIA DI CAMINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03080670262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER CHIMICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03080670262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER CHIMICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1206.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1206.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 4 DEL 27-05-2016  PER ACQUISTO DI N. 560 T-SHIRT BIANCO CON STAMPA PERSONALIZZATA - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - ANNO SCOLASTICO 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>RMNGNT73E31F770R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAN GIONATA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMNGNT73E31F770R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAN GIONATA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1848.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z84192614F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000196 DEL 30-05-2016 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A TREVISO DEL 26-05-2016 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI FAE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>249.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>249.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.00300036 DEL 05-05-2016 PER ACQUISTO DI N. 16 LICENZE SYMANTEC PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 147 PA DEL 15-09-2016  PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA - SCUOLA PRIMARIA DI FAE - A.S. 2016-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03080670262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03080670262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER CHIMICA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>201.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>201.08</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 190  DEL 19-05-2016  PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA DI PIAVON - A.S. 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.82</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 149 PA DEL 15-09-2016  PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA - SCUOLA PRIMARIA DI COLFRANCUI - A.S. 2016-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03080670262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03080670262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER CHIMICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>363.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>363.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8918CC259</cig>
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        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000181 DEL 26-05-2016 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITE DI ISTRUZIONE A MANTOVA (12-05-2016) COMPRENSIVO DI ZTL  E AL PIAN DEL CANSIGLIO (18-05-2016) - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO F. AMALTEO DI ODERZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>776.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 2016054000016 DEL 21-01-2016 PER ACQUISTO DI N. 15 BOMBOLETTE DI ARIA COMPRESSA PER PULIZIA HARDWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000142 DEL 30-04-2016  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE AL PARCO DOLOMITI BELLUNESI (18-04-2016) E A BASSANO-MAROSTICA-ASOLO (20-04-2016) - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO F. AMALTEO DI ODERZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1340.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 000288PA16 DEL 30/05/2016 PER ACQUISTO DI N. 4 PC PORTATILI -  N. 1 PACCHETTO LICENZE E MATERIALE INFORMATICO VARIO -  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - A.S. 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2640.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2640.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B1B6A15F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00300100 DEL 20-10-2016 PER ACQUISTO DI N. 2 CONFEZIONI CARTUCCE NERE PER STAMPANTE HP OFFICE JET K7100</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.00300101 DEL 20-10-2016 PER ACQUISTO DI N. 10 CARTUCCE PER STAMPANTE OFFICEJET 5740 AD USO DIDATTICO - SCUOLA INFANZIA DI CAMINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 1728 PA DEL 31-10-2016 PER ACQUISTO DI N. 37 REGISTRI DI SOSTEGNO CON CARATTERISTICHE PERSONALIZZATE - A.S. 2016-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 2016054000037 DEL 10-02-2016  PER ACQUISTO DI N. 6 CARTUCCE PER UFFICIO DI SEGRETERIA (Ufficio Didattica e Ufficio Personale) - A.S. 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>314.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>314.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 148 PA DEL 15-09-2016 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA - SCUOLA PRIMARIA DI PIAVON - A.S. 2016-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03080670262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03080670262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>748.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>748.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 225  DEL  24-06-2016 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA - SCUOLA PRIMARIA DI COLFRANCUI - ANNO SCOLASTICO 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>291.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>291.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z931916478</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 02000056 DEL 27-04-2016  PER  NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A RAVENNA-POMPOSA DEL 26-04-2016 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PARISE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>454.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000078 DEL 31-03-2016  PER VISITA DI ISTRUZIONE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO F. AMALTEO DI ODERZO  A  CORDOVADO-SESTO AL REGHENA - PORTOBUFFOLE (10 marzo 2016) - MANIAGO (21-23-31 marzo 2016)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 1 SUPERQUADERNO DA TRE LICENZE LABORATORIO PER ALUNNI DISABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANASTASIS - SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANASTASIS - SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 10300107  DEL 09/08/2016 PER ACQUISTO DI N. 1 ASPIRAPOLVERE-ASPIRALIQUIDI ZEUS 1350w - SCUOLA INFANZIA DI PIAVON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00068510262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARDELLATO S.A.S. DI ALESSANDRA SCARDELLATO E C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01870300264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE 2003 S.r.l. Società Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>SME S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 2016054000039 DELL 11-02-2016 PER ACQUISTO DI N. 14 CARTUCCE PER STAMPANTI AD USO DIDATTICO - SCUOLE INFANZIA DI CAMINO E DI TRE PIERE - ANNO SCOLASTICO 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>391.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>391.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 02000145 DEL 15-12-2016 PER VIAGGIO A SAN VENDEMIANO - PREMIAZIONE PROGETTO SAVNO - SCUOLA PRIMARIA PIAVON DEL 05-12-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 146 PA DEL 15-09-2016  PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA - SCUOLA PRIMARIA DI PARISE - A.S. 2016-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03080670262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03080670262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>659.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>659.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 318-009 DEL 30-11-2016 PER ACQUISTO DI CARTELLE PERSONALIZZATE - UFFICIO DI SEGRETERIA - A.S. 2016-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 0000063-05 DEL 27-10-2016 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DEI GIORNI 27-28 OTTOBRE 2016 SCUOLA SECONDARIA AMALTEO ODERZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00713510329</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA CAMPIELLO VIAGGI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548090354</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA PLANETARIO VIAGGI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01373320934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN MARTINO TRAVEL SNC DI RUSSOLO ALDO  &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01373320934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN MARTINO TRAVEL SNC DI RUSSOLO ALDO  &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9790.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2016-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00875360018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' REALE MUTUA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11524.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11524.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 193 DEL 19-05-2016  PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA DI PIAVON (progetto di Educazione Ambientale - Comune -) - A.S. 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>197.76</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>197.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA818BCFB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 1-PA DEL 01-07-2016  PER PAGAMENTO PROGETTO A TEATRO GIOCANDO SI IMPARA - SCUOLA PRIMARIA DI FAE - PERIODO MARZO-MAGGIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZVAFNC83R44C957E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAVA FRANCESCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZVAFNC83R44C957E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAVA FRANCESCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1240.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAC1C3100B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 02000149 DEL 19-12-2016 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TREVISO DEL 12-12-2016 SCUOLA SECONDARIA AMALTEO ODERZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAD1945989</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 02000052 DEL 26-04-2016 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI STRUZIONE A SAN POLO DI PIAVE DEL 16-04-2016 - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO F. AMALTEO DI ODERZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF1C45C40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA PIAVON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB0199A45F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 191 DEL 19-05-2016  PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA DI CAMINO (progetto di Educazione Ambientale - Comune -) - A.S. 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>278.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>278.95</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB117FDF11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISCRIZIONE A KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2016 - RIF. 002089 - SALDO FATT. N. 453-EL DEL 15-01-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSSNGL49D29F704W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KANGOUROU ITALIA DI ANGELO LISSONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSSNGL49D29F704W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KANGOUROU ITALIA DI ANGELO LISSONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>751.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>751.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB11BE352D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 0000299 DEL 14-12-2016 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TREVISO DEL  07-12-2016 SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>167.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>167.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB91C57566</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 14 PA DEL 19-12-2016 DITTA LU.NA TOURS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - PIAZZA GRANDE ODERZO DEL 19-12-2016 SCUOLA INFANZIA CAMINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBC18405EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 21B-2016 DEL 17-02-2016 (ESENTE I.V.A.) PER PAGAMENTO COMPENSO PROGETTO SETTIMANA DELLA SCIENZA FULL - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO F. AMALTEO DI ODERZO - ANNO SCOLASTICO 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04415430281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO PLEIADI Società Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04415430281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO PLEIADI Società Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD1951E05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 000211PA16 DEL 13-04-2016 PER ACQUISTO DI CASSE ACUSTICHE E CAVO PER N. 1 VIDEOPROIETTORE EPSON - SCUOLA PRIMARIA DI COLFRANCUI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>892.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>892.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE1915F64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 033-2016E DEL 08-04-2016 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A PADOVA DEL 07-04-2016 (QUOTA IMPONIBILE 350,00 E QUOTA PARCHEGGIO 25,00) - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PIAVON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 121-PA DEL 31-05-2016 PER LIQUIDAZIONE PROGETTO LA BOTTEGA MUSICALE A.S. 2015-2016 (Esperta Zigoni Lucia) - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PARISE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04274450230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04274450230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>875.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>875.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 151 PA DEL  15-09-2016  PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA - SCUOLA PRIMARIA DALL ONGARO - A.S. 2016-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03080670262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03080670262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1153.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1153.94</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC419260E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 071-2016E DELL 11-05-2016 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A SUMMAGA DI PORTOGRUARO DEL 06-05-2016 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI FAE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELETTUALE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "SETTIMANA DELLA SCIENZA FULL" A.S. 2016/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04415430281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO PLEIADI Società Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04415430281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO PLEIADI Società Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2076.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 182-009 DEL 31-08-2016 PER ACQUISTO DI N. 960 LIBRETTI PERSONALI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2016-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VLAGNN81M14F999J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA EUROGRAF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>796.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>796.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ANNONAMENTO ALLE RIVISTE NOTIZIE DELLA SCUOLA  ED ESPERIENSE AMMINISTRATIVE A.S. 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCE1C45BC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2016054000318 DEL 03-12-2016 PER CANCELLERIA FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA TRE PIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00243650934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.MA. CENTRO DIDATTICO s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>364.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>364.56</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCF1805301</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. FatPAM 1FE-2016 DEL 16-03-2016 PER ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO PER LE SCUOLE I.C.  ODERZO - ANNO SCOLASTICO 2015-16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LVSMRA62R17H781C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAFARMACIA CORSO GARIBALDI DI LOVISETTO DR. MAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LVSMRA62R17H781C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAFARMACIA CORSO GARIBALDI DI LOVISETTO DR. MAURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>632.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>632.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD017F09D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.000002-2016-E DEL 27-06-2016 PER PAGAMENTO PRESTAZIONI PROGETTO LA BOTTEGA MUSICALE 2015-2016 -  ALUNNI PLESSI DALL ONGARO-FAE-COLRRANCUI-PARISE -PIAVON E INFANZIA DI TRE PIERE E CAMINO (carico Bilancio)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSSPLA67H68F770U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASSIE PAOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSSPLA67H68F770U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASSIE PAOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2655.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2708.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD318D7BFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000184 DEL 30-05-2016  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A SUMMAGA DI PORTOGRUARO DEL 12-05-2016 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DALL ONGARO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD418B5638</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 02000051 DEL 26-04-2016  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A CORDOVADO-SESTO AL REGHENA - PORTOBUFFOLE DEL 15-04-2016 - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO F. AMALTEO DI ODERZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-04-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 1079 PA DEL 30-09-2016  PER ACQUISTO DI N. 72 REGISTRI (di classe scuola secondaria - di classe scuola primaria- verbali consigli di classe triennali scuola secondaria) - ANNO SCOLASTICO 2016-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD518B022B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 0000153 DEL 20-05-2016 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITE GUIDATE AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI ODERZO DA SCUOLE PRIMARIE DI FAE-COLFRANCUI-PIAVON - PERIODO MARZO-MAGGIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>299.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>299.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 037-2016E DEL 28-04-2016  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE-RISIERA SAN SABBA - BASOVIZZA-REDIPUGLIA DEL 13-04-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 150 PA  DEL 15-09-2016  PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA  ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - SCUOLA INFANZIA DI PIAVON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03080670262</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>774.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 152 PA DEL  15-09-2016 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA  ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - SCUOLA INFANZIA DI TRE PIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>861.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>861.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 53  DEL 23-02-2016  PER ACQUISTO DI N. 2 TONER PER FAX - SCUOLA INFANZIA DI TRE PIERE - ANNO SCOLASTICO 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 06A-2016 DEL 10-06-2016 PER REALIZZAZIONE PROGETTO LUDOBUS - SCUOLA INFANZIA DI PIAVON - A.S. 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02351910266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO VERDEBLU' S.N.C. DI VISINTIN A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02351910266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO VERDEBLU' S.N.C. DI VISINTIN A. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>304.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>304.92</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 000001-2016-PA DEL 15-07-2016 PER PAGAMENTO PROGETTO LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA - SCUOLA INFANZIA DI CAMINO - PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>91040960261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE GIRO GIRO TONDO INSIEME</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91040960261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE GIRO GIRO TONDO INSIEME</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2522.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO PSICOMOTRICITA - SCUOLA INFANZIA DI CAMINO - A.S. 2016-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>91040960261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE GIRO GIRO TONDO INSIEME</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91040960261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE GIRO GIRO TONDO INSIEME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. P4201648 DEL 05-02-2016 PER ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI PER LABORATORIO DI CUCINA PROGETTO CUCINA CON DISABILITA - A.S. 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNICOMM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>35.60</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 223 DEL  24-06-2016 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA -  SCUOLA PRIMARIA DI PIAVON  - ANNO SCOLASTICO 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>629.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>629.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB18603AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 2016054000035  DEL 10-02-2016  PER ACQUISTO DI N. 29 CARTUCCE PER STAMPANTI AD USO DIDATTICO - SCUOLE PRIMARIE I.C. ODERZO - ANNO SCOLASTICO 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1133.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1133.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB18D7D8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 11/PA DEL 17-05-2016  PER NOLEGGIO PULLMAN VISITE DI ISTRUZIONE A AQUILEIA-GRADO DEI GG. 16 E 17 MAGGIO 2016 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DALL ONGARO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>889.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>889.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 1103-PA DEL 17-10-2016 PER ACQUISTO SOFTWARE NUVOLA - GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - PROTOCOLLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF191EC0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. PA 000099 DEL 19-10-2016 PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PROGETTO PON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03677440244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA TELEMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02773710278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00066840265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA VENETA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095540262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISI ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01201380266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEGAMMA S.A.S. DI GAMMA DIVIDINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03865880235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIRELESS GROUP COMMUNICATIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02095540262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISI ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10208.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF1187E1CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INS.TE SCUOLA INFANZIA A T.D. COAN STEFANIA - ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - POLIZZA N.  15753</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00875360018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' REALE MUTUA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF2199A57E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. PA1600776 DEL 13-05-2016 PER ACQUISTO DI N. 20 PALLONI DA PALLAMANO JUNIOR - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO F. AMALTEO DI ODERZO - A.S. 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF31915EF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 02000049  DEL  22-04-2016 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A CESSALTO IN DATA 12-04-2016 - ALUNNI SCUOLA INFANZIA DI PIAVON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>578.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>578.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF41A3344D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 224 DEL  24-06-2016 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA - SCUOLA PRIMARIA DI FAE  - ANNO SCOLASTICO 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia, Alberto &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>254.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>254.09</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF51B0DBF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 9 DEL  14-10-2016 PER STAMPA E RILEGATURA DISPENSE ED ESERCIZI DI EDUCAZIONE MUSICALE (Prof. Bonade)  - ESENTE I.V.A. -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02320600261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE TREDIECI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02320600261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE TREDIECI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>525.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF51BFA879</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELETTUALE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "POTENZIAMENTO DI FRANCESE" A.S. 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRLPYV84M02Z110N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRELET PAUL YVES MARIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRLPYV84M02Z110N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRELET PAUL YVES MARIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>735.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 00300007 DEL 02-03-2016  PER ACQUISTO DI N. 1 NOTEBOOK LENOVO B50-80-80LT - SCUOLA INFANZIA DI PIAVON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>355.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>355.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF618B0142</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 02000026 DEL 16-03-2016 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A CORDOVADO-SESTO AL REGHENA-PORTOBUFFOLE DEL 09-03-2016 - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO F. AMALTEO DI ODERZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF61B6E56E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 301-009 DEL 31-10-2016 PER ACQUISTO DI N. 25 LIBRETTI PERSONALI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2016-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF71A9F89E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 144 PA DEL 15-09-206  PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA - ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO F. AMALTEO DI ODERZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03080670262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03080670262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2177.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2177.59</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z06178AEB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 434 DEL 04/01/2016 PER  CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E RINNOVO LICENZE PROGRAMMI ARGO - E.F. 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1210.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0D1740279</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N 8/PA DEL 21/12/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE ALLA RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO DEL 17/12/2015 - ALUNNI SCUOLA INFANZIA DI TREPIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B171E12F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE SEGRETERIA E SCUOLE DELL'I.C. DI ODERZO - PACCHETTO DI 100 ORE - ( buono d'ordine prot. n. 10414/C14 del 16711/2015)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03367340266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIT.WARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070270265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGICA RES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02325370266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1530.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A1784C92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N.0000313 DEL 31/12/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A SUSEGANA (Museo dell'uomo) DEL 22/12/2015 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PARISE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z39173EC04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 0000253PA DEL 25-11-2015 PER ACQUISTO DI N. 4 TELEFONI CORDLESS PER LA SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO E INFANZIA DI CAMINO E TRE PIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGM DISTRIBUZIONE S.r.l. UNIEURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGM DISTRIBUZIONE S.r.l. UNIEURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z881711C13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 000685PA15 DEL 15/12/2015 PER ACQUISTO DI N. 1 LAMPADA ORIGINALE PER PROIETTORE NEC NP15LP - SCUOLA PRIMARIA DI COLFRANCUI - A.S. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03367340266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIT.WARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>309.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>309.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC11743AD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LABORATORI DIDATTICI A.S. 2015/2016 PRESSO BIBLIOTECA DI ODERZO - ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03937310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1065.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1065.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD91784BB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 9/PA DEL 21/12/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE A ODERZO (PIAZZA GRANDE) DEL 18/12/2015 - ALUNNI SCUOLA INFANZIA DI CAMINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377300278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.A. tours di Panzarin Gian Luigi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antoniazzi Giuseppe &amp; C. snc DITTA A.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04136140268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCON R.D.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padovan Alvio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449770274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA TOURS snc di Carli Luciano &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE1171E296</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER CORSO DI LINGUA INGLESE KET - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DFI 1° GRADO - A.S. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04341800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO GAMMA - ODERZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04341800268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO GAMMA - ODERZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4510DF83B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO CANONE NOLEGGIO COSTO COPIA FOTOCOPIATORI DELL'I.C. DI ODERZO (PROT. N° 8130/C14 DEL 22/09/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Ufficio sas di Tesolin E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095540262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISI ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02325370266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02095540262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISI ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12360.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z79066641C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94141320260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ODERZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2015 -  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ODERZO  - Conto Contrattuale: 30064284-001 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. Roma</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. Roma</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-10-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1042.68</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
